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應(yīng)收應(yīng)付會計工作內(nèi)容

時間:2022-07-02 18:49:37 職場 我要投稿
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應(yīng)收應(yīng)付會計工作內(nèi)容

應(yīng)收應(yīng)付會計工作內(nèi)容

應(yīng)收應(yīng)付會計工作內(nèi)容

主要工作內(nèi)容:

一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。

二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。

三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤,3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

九、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作要求:

對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺帳管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來帳項(xiàng)。


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