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內(nèi)部審計專員工作內(nèi)容

時間:2022-07-02 18:48:37 職場 我要投稿
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內(nèi)部審計專員工作內(nèi)容

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內(nèi)部審計專員工作內(nèi)容

篇一:

1、全面負責(zé)審計部的工作,嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,依法實施內(nèi)部審計工作。

2、制定并完善內(nèi)部審計管理制度。

3、負責(zé)制定年度審計計劃,并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施,定期檢查年度審計計劃的執(zhí)行情況。

4、選派審計項目負責(zé)人并對其進行有效的授權(quán)。

5、審批項目審計計劃、審計方案。

6、對審計項目、審計方案的實施進行督導(dǎo)。

7、審定并簽發(fā)審計報告。

8、負責(zé)定期對內(nèi)、外部審計的協(xié)調(diào)工作進行評估,并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整。

9、負責(zé)內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)教育工作。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇二:

1、嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,依法實施審計業(yè)務(wù)。

2、接受審計任務(wù)后,協(xié)助審計項目負責(zé)人及時作好審計前的各項準備工作,草擬審計實施方案。

3、審計過程中,做好審計記錄、審計證據(jù)的收集與調(diào)查取證工作。

4、審計工作結(jié)束后,根據(jù)審計記錄、審計證據(jù),編制審計工作底稿,并提出初步審計意見或建議。

5、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作,并按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇三:

1、嚴格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,協(xié)助部長依法實施內(nèi)部審計工作。

2、制定項目審計計劃,確定審計范圍、內(nèi)容、進度和人員安排。

3、制定審計方案。

4、組織審計方案的實施,編制內(nèi)部審計通知書,復(fù)核審計證據(jù)、審計工作底稿。

5、對項目審計工作進行現(xiàn)場指導(dǎo)。 6、編制審計報告,并報審計部部長審核。

7、根據(jù)被審計單位的反饋意見,確定后續(xù)審計時間和人員安排,編制后續(xù)審計方案,經(jīng)部長審核后,組織后續(xù)審計的實施。

8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。

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