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投資項目計劃書

時間:2023-02-17 17:48:09 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿
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投資項目計劃書(匯編15篇)

  時間流逝得如此之快,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,寫一份計劃,為接下來的工作做準備吧!相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?下面是小編為大家整理的投資項目計劃書,僅供參考,大家一起來看看吧。

投資項目計劃書(匯編15篇)

投資項目計劃書1

  投資項目是在規(guī)定期限內完成某項開發(fā)目標(或一組目標)而規(guī)劃的投資、政策以及機構方面等其他活動的綜合體。下面,小編為大家分享投資項目的計劃書范文,希望對大家有所幫助!

  一、項目名稱:承包XXXXXX工廠

  二、投資環(huán)境

  (一)外部資源環(huán)境

  1、國家對職業(yè)學校辦廠有許多政策優(yōu)惠,如:工商、稅務、技術質量監(jiān)督等。

  2、有東方紅市教育局的政策支持,全市250000中小學生的校服,可指定由本廠定做。

  3、每年有30000多名高中新生,每人必需一套軍訓服裝。

  4、全市有240萬人口,有近530家較大的企業(yè)需要廠服,但全市僅僅只有四家較大服裝廠。

  (二)內部資源環(huán)境

  1、學校高速平縫機500臺,有鎖孔機等各種異型機80多臺,可以在工廠機器忙時臨時性借用。(平時學校自己用)

  2、學校有近800名服裝專業(yè)學生,可提供低價的勞動服務。

  3、校方可以提供20間廠房(平房)。

  4、校方可提供水電方便。

  5、校方可提供建廠用地,并50年不收租金(50年后廠房歸學校所有)。

  6、每年學校畢業(yè)生可優(yōu)先錄用。

  7、現(xiàn)有4位優(yōu)秀的業(yè)務員(已在原學校服裝廠做了6年的'業(yè)務員)

  三、投資規(guī)模:

  (一)第一期工程及準備

  1、高速平縫機180臺,約40萬元。

  2、各種輔助機器18萬元。

  3、房屋維修、裝修14萬元。

  4、長期雇用工100人,技術員5人,管理員5人、業(yè)務員5人。

  5、流動資金200,000元。

  (二)第二期工程

  1、投資修建廠房(樓房),10間二層,預計投入資金140萬。所有設備轉入新廠房。

  2、添加設備投入約25萬元。

  四、投資利潤分析

  1、目前每套校服的銷售價格是85~95元,材料成本50元左右,工資成本10元左右,其它成本(包括公關、業(yè)務提成)25元,每套報裝的平均凈利潤為15元以上。

  2、平均每月生產(chǎn)30000套,凈利潤為400,000~450,000元。(不包括學生的無償服務或有償服務)

  3、要承擔部分學生實習任務,學生有部分浪費和報費成本。

  4、每月上交學校管理費每年約5,000元左右,

  5、每月水電費開支50,000元。

  6、每月支付工人工資180,000元。

  7、每月要負擔設備維修費用20,000、

  綜合:每月純收入水約10~15萬元。

  五、投資風險

  (一)政策風險:

  1、可能一年或二年后,上級文件規(guī)定,農(nóng)村中小學不準統(tǒng)一制做校服。

  2、現(xiàn)有的學校資源,也要開發(fā),市教育局只是提供了政策導向,但是各校實際操作過程中,也可能有不服從上級指示的情況,廠方也要積極去自己開發(fā)市場。

  (二)市場風險:

  1、從目前的情況來看,光有教育市場還遠遠不夠,要開發(fā)其它市場,尋找訂單。

  2、招收的長期工和技術員管理員的工資、校方的管理費用等,都與廠方的經(jīng)營狀況休戚相關。

  3、銷售過程中會有賒帳,需要有充足的流動資金

  六、投資前景

  1、可充分利用學校的政策優(yōu)勢及人才優(yōu)勢(學校有服裝設計方面的老師6人,都是服裝專業(yè)本科畢業(yè)生),完全有可能在二到三年內將廠做大做強。

  2、可開發(fā)深圳市場,加工廠服、工作服。

  3、可掛靠大型服裝廠。

投資項目計劃書2

  一、項目介紹

  1、項目名稱:

  xxx影視傳媒文化工作室

  2、服務項目:

 、佟V告:公益廣告、產(chǎn)品廣告、商業(yè)文化廣告。

  ②、專題片:企業(yè)形象專題片、職能部門匯報片、紅色政企匯報片、城市形象宣傳片。

 、、活動拍攝:企事業(yè)單位會議、年會、大型活動等。

 、堋c典類:開業(yè)剪彩,奠基典禮,節(jié)日晚會等各種慶典活動。

 、荨性定制:個人形象宣傳片、個人創(chuàng)意MV、故事情景短劇、微電影。

 、蕖⑵髽I(yè)品牌形象策劃推廣、大型文化藝術活動策劃制作、各類晚會策劃制作。

  3、項目投資:口述

  4、場地選擇:前期看項目,后期再遵義老家

  二、項目概述:

  1、關于我們:

  影視文化品牌用創(chuàng)意為根基,以市場營銷為突破口,借用專業(yè)的影視制作去演繹客戶新形象。用專業(yè)視角制作出強勁有力、貼切市場、針對性強、視覺沖擊力強大、具有專業(yè)藝術水準的各種影視產(chǎn)品。

  公司掌握決定優(yōu)勢的生產(chǎn)資料,目前可以應對各種復雜多變的項目,我們的核心優(yōu)勢就是:新技術,絕對熟練生產(chǎn)技術,接近好萊塢品質的大片質量。

  2、企業(yè)管理構成:

  編導策劃部

  攝制編輯部

  特效制作部

  運營管理部

  市場部

  ①、編導策劃部:

  擁有專業(yè)的編導和策劃人員。根據(jù)市場的具體情況,對于不同的個案進行前期包裝策劃,制訂詳細的市場宣傳推廣計劃并予以實施。

 、、拍攝編輯部:

  擁有最新高清攝像機、康能普視高清影視后期制作設備和市級電視臺從業(yè)多年專業(yè)攝像師。根據(jù)具體需要通過鏡頭語言將客戶產(chǎn)品最美麗的一面展示出來。

  ③、特效制作部

  專業(yè)的特效設計師,熟悉影視特效流程,運用多種三維軟件制作出精美的影視動畫和后期特效。用敏銳的觸覺、準確的定位、驚人的創(chuàng)意成就合乎情理卻又出乎意料的動人設計。

  三、市場分析

  1、市場需求分析:

  xx在關于文化體制改革問題上強調:“要加快完善文化創(chuàng)新體系,充分運用現(xiàn)代科技手段改造傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè),催生新的文化業(yè)態(tài)。要積極探索以企業(yè)為主體,市場化、商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化相結合的“走出去”方式,推動中華文化走向世界!

  隨著全省廣播電視節(jié)目制播分離改革,各縣市區(qū)廣電、文化等事業(yè)單位的改制也進入了快車道,廣告資源將作為一種文化產(chǎn)品對社會進行投標承包,我們主要抓住現(xiàn)在專業(yè)廣告制作力量沒有興起的機遇,整合多種影視制作資源,打造地區(qū)最專業(yè)的影視制作機構,F(xiàn)在影視傳媒已經(jīng)被列為”十二五”國家規(guī)劃重點,國家以政策和資金等導向作為扶持。在過幾年必將成為工業(yè)化的新興行業(yè)。作為第三產(chǎn)業(yè)的新興支柱,微電影,媒體影視,互動媒體等等新興媒體方式已經(jīng)蓬勃發(fā)展,現(xiàn)在進入正好是走在時代的風口浪尖,前景大好。

  2、市場競爭與前景

  在公司創(chuàng)業(yè)階段必須重視行業(yè)競爭,只要揚長避短,制定自己的競爭優(yōu)勢,突出優(yōu)點,不斷創(chuàng)新,才能得到發(fā)展。開始階段要避開根基不穩(wěn)、認可度不高的弱點,盡量不與地區(qū)舊有影視業(yè)務的`沖突,從新興業(yè)務:主要有婚禮微電影、畢業(yè)微電影、企業(yè)文化微電影、電視廣告制作、企事業(yè)單位專題片等入手,慢慢積累社會合作關系,形成良好的企業(yè)文化。

  四、成本預算

  預算可分多步走,第一步只需要一臺計算機。之后有了拍攝項目會依次采購攝影機和相機等等設備

  五、盈虧分析

  1、經(jīng)營目標:

 、、實現(xiàn)年收入20萬人民幣(暫定)

  ②、主營業(yè)額目標:全年營業(yè)額:30萬元(暫定)

  2、影視收費標準:

  待定

  5、投資收益預算

  主營業(yè)利潤=年營業(yè)額一總成本稅金

  總利潤=主營業(yè)利潤-員工薪金-日常運營

  純利潤=總利潤-18%企業(yè)所得稅

  六、盈虧預測

  1、廣告中心的廣告制作承包,確保公司基本實現(xiàn)盈虧平衡。

  2、如果接到專題片制作、慶典、會議跟拍等業(yè)務就能實現(xiàn)略有盈余。

  3、將與影樓合作,承接創(chuàng)意婚禮和個人MV制作實現(xiàn)盈利。

  4、抓住全市文化體制改革機遇,進軍各縣市電視廣告制作領域。

  5、將面向大小企業(yè)開展宣傳片、形象片制作,實現(xiàn)大量盈利。

  七、投資風險和企業(yè)運營預測

  1、風險預測

  ①、能否將傳媒集團廣告中心的廣告制作合同拿下:

  ②、影視產(chǎn)品制作水平和質量問題:

 、、對本土影視公司的了解不足;

 、、實際投資超出預算;

  ⑤、管理制度不完善;

  2、控制辦法:

 、佟⑼ㄟ^積累的同事和業(yè)務能力,在保證成本和影視產(chǎn)品質量的前提下盡量讓利,爭取將傳媒廣告中心業(yè)務拿下,形成雙方的互惠互利,保證公司的正常運作。

  ②、占領高清市場、對產(chǎn)品做到精益求精,以客戶滿意為宗旨

  ③、加深對競爭對手的了解:避實就虛,走精品路線,并且定價合理。

  ④、對每項業(yè)務要進行經(jīng)濟核算,控制影視產(chǎn)品成本。

 、、公司要進行嚴格考核,工作效率要嚴格把關。

  3、風險分擔:

  企業(yè)運營將按照“共同出資、共同受益、共擔風險、共同發(fā)展”的原則進行風險分擔,具體按照投資額度分配風險,在企業(yè)運營不善后,經(jīng)過全體投資人協(xié)商,將現(xiàn)有設備資產(chǎn)和隱形資產(chǎn)由第三方評估,按投資比例將企業(yè)投資風險分擔給投資人。

  ●(經(jīng)營有風險、投資需謹慎)

  八、相關的法律法規(guī)

  1、根據(jù)《中華人民共和國廣告法》規(guī)定,遵守現(xiàn)行法律法規(guī),促進廣告業(yè)的健康發(fā)展。

  2、公司員工與公司簽訂作品所屬權合同、所有業(yè)務收益屬于公司。3、走向正軌后,對新進員工根據(jù)《勞動法》簽訂勞動合同,維護員工的合法權益。

  九、前期人員構成:略。

投資項目計劃書3

  計劃目運作情況,闡述產(chǎn)品市場及競爭、風險等未來發(fā)展前景和融資要求的書面材料開。未經(jīng)本人同意,不得向第三方公開本項目計劃書涉及的商業(yè)秘密。

  一、項目企業(yè)摘要

  創(chuàng)業(yè)計劃書摘要,是全部計劃書的核心之所在。 *投資安排*擬建企業(yè)基本情況 *其它需要著重說明的情況或數(shù)據(jù)(可以與下文重復,本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

  二、業(yè)務描述

  *企業(yè)的宗旨(200字左右) *主要發(fā)展戰(zhàn)略目標和階段目標*項目技術獨特性(請與同類技術比較說明) 介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計劃及所要實現(xiàn)的目標,主要包括:

  1、研究資金投入

  2、研發(fā)人員情況

  3、研發(fā)設備

  4、研發(fā)產(chǎn)品的技術先進性及發(fā)展趨勢

  三、產(chǎn)品與服務

  *創(chuàng)業(yè)者必須將自己的產(chǎn)品或服務創(chuàng)意作一介紹。

  主要有下列內容:

  1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途;*介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務及對客戶的價值

  2、產(chǎn)品的開發(fā)過程,*同樣的產(chǎn)品是否還沒有在市場上出現(xiàn)?為什么? 3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

  4、產(chǎn)品的市場前景和競爭力如何

  5、產(chǎn)品的技術改進和更新?lián)Q代計劃及成本,*利潤的來源及持續(xù)營利的商業(yè)模式*生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

  主要包括以下內容:

  1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計劃:生產(chǎn)產(chǎn)品的原料如何采購、供應商的有關情況,勞動力和雇員的情況,生產(chǎn)資金的安排以及廠房、土地等。

  2、公司的生產(chǎn)技術能力

  3、品質控制和質量改進能力

  4、將要購置的生產(chǎn)設備

  5、生產(chǎn)工藝流程

  6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過程

  四、市場營銷

  *介紹企業(yè)所針對的市場、營銷戰(zhàn)略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產(chǎn)品的銷售金額、增長率和產(chǎn)品或服務所擁有的核心技術、擬投資的核心產(chǎn)品的總需求等, *目標市場,

  應解決以下問題:

  1、你的細分市場是什么?

  2、你的目標顧客群是什么?

  3、你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤是多少?

  4、你擁有多大的市場?你的目標市場份額為多大?

  5、你的營銷策略是什么?

  *行業(yè)分析,應該回答以下問題:

  1、該行業(yè)發(fā)展程度如何?

  2、現(xiàn)在發(fā)展動態(tài)如何?

  3、該行業(yè)的總銷售額有多少?總收入是多少?發(fā)展趨勢怎樣?

  4、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)影響程度如何?

   5、政府是如何影響該行業(yè)的?

  6、是什么因素決定它的發(fā)展?

  7、競爭的本質是什么?你采取什么樣的戰(zhàn)略?

  8、進入該行業(yè)的障礙是什么?你將如何克服?

   *競爭分析,要回答如下問題:

  1、你的主要競爭對手?

  2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略?

  3、可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展?

  4、你的核心技術(包括專利技術擁有情況,相關技術使用情況)和產(chǎn)品研發(fā)的進展情況和現(xiàn)實物質基礎是什么?

  5、你的策略是什么?

  6、在競爭中你的發(fā)展、市場和地理位置的優(yōu)勢所在?

  7、你能否承受、競爭所帶來的壓力?

  8、產(chǎn)品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優(yōu)勢? *市場營銷,你的市場影響策

  略應該說明以下問題:

  1、營銷機構和營銷隊伍

  2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡的建設

  3、廣告策略和促銷策略

  4、價格策略

  5、市場滲透與開拓計劃

  6、市場營銷中意外情況的應急對策

  五、管理團隊

  *全面介紹公司管理團隊情況,主要包括:

  1、 公司的管理機構,主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來

  2、 要展示你公司管理團隊的戰(zhàn)斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰(zhàn)斗精神 *列出企業(yè)的關鍵人物(含創(chuàng)建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等) 關鍵人物之一*企業(yè)共有多少全職員工(填數(shù)字) *企業(yè)共有多少兼職員工(填數(shù)字) *尚未有合適人選的關鍵職位? *管理團隊優(yōu)勢與不足之處? *人才戰(zhàn)略與激勵制度?*外部支持:公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發(fā)顧問、會計師事務所等中介機構名稱。

  六、財務預測

  *財務分析包括以下三方面的內容:

  1、過去三年的歷史數(shù)據(jù),今后三年的發(fā)展預測,主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書

  2、投資計劃:

 。1) 預計的風險投資數(shù)額

 。2) 風險企業(yè)未來的籌資資本結構如何安排

  (3) 獲取風險投資的抵押、擔保條件

 。4) 投資收益和再投資的安排

  (5) 風險投資者投資后雙方股權的比例安排

  (6) 投資資金的收支安排及財務報告編制

 。7) 投資者介入公司經(jīng)營管理的程度

  3、融資需求

  創(chuàng)業(yè)所需要的資金額,團隊出資情況,資金需求計劃,為實現(xiàn)公司發(fā)展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細說明資金用途并列表說明)

  融資方案:公司所希望的`投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

   *完成研發(fā)所需投入? *達到盈虧平衡所需投入? *達到盈虧平衡的時間? 項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表。 *投資與收益 *簡述本期風險投資的數(shù)額、退出策略、預計回報數(shù)額和時間表?

  七、資本結構

  *目前資本結構表 *本期資金到位后的資本結構表 *請說明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業(yè)的了解,資金上、管理上的

  支持程度等)

  八、投資者退出方式

  *股票上市:依照本創(chuàng)業(yè)計劃的分析,對公司上市的可能性做出分析,對上市的前提條件

  做出說明

  *股權轉讓:投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資 *股權回購:依照本創(chuàng)業(yè)計劃的分析,公司對實施股權回購計劃應向投資者說明 *利潤分紅:投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的,按照本創(chuàng)業(yè)計劃的分析,

  公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明

  九、風險分析

  *企業(yè)面臨的風險及對策詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險,提出有效的風險控制和防范手段,包括技術

  風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險

  十、其它說明

  *您認為企業(yè)成功的關鍵因素是什么? *請說明為什么投資人應該投貴企業(yè)而不是別的企業(yè)? *關于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經(jīng)理詳細的個人簡歷及證明人。 *媒介關于產(chǎn)品的報道;公司產(chǎn)品的樣品、圖片及說明;有關公司及產(chǎn)品的其它資料。 *

  創(chuàng)業(yè)計劃書內容真實性承諾。

投資項目計劃書4

  一、關于創(chuàng)業(yè)的基本條件可行性概述

  1、市場需求與本人的關聯(lián)

  本人在家具行業(yè)20多年,十分慶幸這一門類的商品市場需求持久而廣泛。

  2、實施創(chuàng)業(yè)的基本條件

  (1)具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)業(yè)績(長期從事技術、業(yè)務和企業(yè)管理工作)。

 。2)具有一定時期的創(chuàng)業(yè)模擬準備,如團隊建設等(決策、執(zhí)行和操作三層骨干人員基本配齊,人員專長涵蓋產(chǎn)品開發(fā)、營銷、生產(chǎn)、管理等要素,且均具有較良好的職業(yè)業(yè)績),這批對象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。

 。3)發(fā)起人(團隊)具有滿足企業(yè)創(chuàng)辦初期的資金需求能力。

 。4)新辦企業(yè)(以下簡稱"企業(yè)")有可能獲得著名品牌的授權使用。

  (5)企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助(可視作輕工國有企業(yè)部分轉制的性質),其內容大致為:作業(yè)場地和部分設備以及成熟銷售店鋪等方面。

 。6)企業(yè)有可能通過創(chuàng)業(yè)扶持政策獲得流動資金的借入和享受到有關優(yōu)惠政策,如所得稅減免等。

 。7)一個以核心專長為基礎并輔之于"分解 結合"方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個思路是由市場條件和企業(yè)狀況所決定的。做強、做精、做準20%;做好、做妥、做穩(wěn)80%,在堅持雙贏和不斷學習的引導下做好這個2∶8。例如工藝制造方面,企業(yè)僅完成整個工藝路線中的關鍵工序和最終工序的加工,約占20%,其余80%的加工(含制品)由企業(yè)的購買行為支持。購買行為將獲得技術工藝標準、品質控制標準、經(jīng)濟合同履行和合格分承包方的支持。

  (8)企業(yè)的發(fā)起人(群)對建設"學習型企業(yè)"有強烈的愿望和認同(發(fā)起人群的基本情況略)。

 。9)企業(yè)運行的方向,將向"頭腦型"企業(yè)演變,通過可控制資源因素和不可控制資源因素在銷售和開發(fā)的磨合作用,漸漸實現(xiàn)。企業(yè)運行初期將是這一構造的模擬實踐運作和磨合。

  二、企業(yè)的一般情況

  1、公司性質和主要經(jīng)營范圍

  公司的法律形式采用有限責任公司形式。性質為混合經(jīng)濟,公司的初期投入(注冊資本金)為人民幣60萬元。其中,國有股份約為10%,自然人股份約為90%。

  主要經(jīng)營范圍為:木制家具(含軟體家具)生產(chǎn)、銷售(含延伸產(chǎn)品);工藝品、藝術品制造、創(chuàng)作及其延伸產(chǎn)品的`銷售;室內裝潢設計和室內裝潢施工及其配套制品的銷售;咨詢服務;家居式空間相關用品的制造的原材料銷售(含進口原材料)。

  2、地址選擇

  工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為5000平方米,建筑面積約為2500-3000平方米。銷售地選擇在新原單位的專賣商廈(成熟且有良好銷售業(yè)績,上海市區(qū)境內)。

  工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側的劉行鎮(zhèn)轄區(qū)內。

  3、經(jīng)營理念

  做小、做精、做好。

  做。鹤非1∶6.5的和諧(頭腦與軀干),操作2∶8(1∶4)的加工。

  做精:品質控制。

  做好:2個方向的服務,即顧客和分供方。為顧客服務以建立企業(yè)的美譽度,為分供方服務以提高全面質量。

  4、質量目標(指最終檢驗入庫檢查狀況)

  特等品率:10%;一等品率:20%;合格品率:100%。

  企業(yè)將在運行初期,貫徹ISO9001體系。貫標6個月后,申請多邊認可的認證證書。

  三、產(chǎn)品與服務

  產(chǎn)品銷售與服務范圍見"主要經(jīng)營范圍"。

  其中咨詢服務為:中小型木制企業(yè)(對象)的技術、質量控制和企業(yè)管理顧問以及為有特殊需求的顧客提供產(chǎn)品、工藝流程設計。

  四、市場與顧客群分析

  1、目標顧客

  新辦企業(yè)的目標顧客為:

  1.1單體顧客--指購買商品或服務,以滿足居住和提高生活質量的人群,其特征是個性化的小量購買,是我們主要服務對象。

  1.2團體顧客--指購買商品或服務,以滿足營業(yè)需求的顧客(如飯店、賓館、公司等)和銷售需求的經(jīng)銷商(含海外顧客)。其特征是個性化設計的成批購買和來樣成品生產(chǎn)組織。

  1.3有特殊需求的顧客--指購買服務范疇內的,以滿足生產(chǎn)組織、品質控制等需求的顧客(個人或企業(yè))。

  在企業(yè)初期(開業(yè)至18個月間) 的計劃銷售額為:65×18=1080萬元。預測上述三類顧客群,分別占企業(yè)銷售總額的:80% (864萬元);15%(162萬元);5%(54萬元)。

  2、顧客需求滿足

  以一定品質標準的產(chǎn)品和服務,分別滿足三個顧客群的現(xiàn)實和潛在的需求:

  --以個性化的商品和服務滿足單體顧客群中的不同層次的需要,以整體化銷售的方式滿足這一類顧客對有效營造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。

  --以準時化服務滿足團體顧客群的需求。

  --以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現(xiàn)實需求。

  3、顧客群分析及目標市場預測

  新辦企業(yè)的三類顧客群中,第二類即團體顧客和第三類即有特殊需求的顧客在實際運作中是穩(wěn)定的,其銷售額有足夠的上升空間,其原因系由新辦公司的發(fā)起人擁有這方面資源。

  新辦企業(yè)鎖定第一類顧客的大比例,是因為其中是競爭的熱點,參與熱點競爭,是實現(xiàn)新辦企業(yè)運行2:8操作和演練新品開發(fā)能力以及成品控制能力的最好舞臺。參與這個目標市場的競爭,是提高新辦企業(yè)向"頭腦型"組織演變速度的最好途徑。

  第一類(單體顧客群分析)

  目標市場容量(25億-30億元之間)

  僅上海地區(qū)每年約有8-10萬對新婚家庭和25萬個家庭搬遷至新居,需購房或置換950萬一1000萬平方米。據(jù)調查顯示,72%的居民接受的家具價格為5000-8000元之間,頸測每平方米約可帶來300元的家具消費,此項的容量計算為30億元。或按新婚、搬遷數(shù)按二室一廳家具消費10000元計,也大抵相當。因此,上海地區(qū)的單體顧客年購買需求為25億一30億元之向。

  流價格情況(五件套臥房家具是;6000-7000元/套):

  據(jù)對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費者的問卷調查顯示:6000-7000元五件套家具(床、床邊柜2件、大衣櫥、低柜)為這類顧客的主流價格。他們當中購買主流價格的顧客為89%;購買高檔國產(chǎn)家具的為7%(含紅木家具);購買高檔進口家具的為4%。

  4、市場前景與優(yōu)、劣勢分析

  4.1 市場前景:市場容量和主流購買群情況顯示,主體價格的年銷售總額為22億-26億元間。"上海牌"家具在這一目標市場中的年銷售額約為0.40-0.45億元之間,市場占有率僅為1.5%左右,作為具有40年歷史和上海家具產(chǎn)品唯一連續(xù)4年獲得市名牌產(chǎn)品稱號的品牌,其擴大占有率的空間較為廣闊。本企業(yè)目標銷售為624萬元,僅占該品牌銷售總額的13%左右,市場前景較為樂觀。

  4.2 優(yōu)劣勢分析:新辦企業(yè)的優(yōu)勢如前所述;劣勢情況為:

  a.流動資金的缺口。b.生產(chǎn)鏈銜接和品質控制環(huán)節(jié)方面的有素質的人員缺口。c.新設銷售點的4PS的領會運用欠缺。d.CAD輔助設計跟進和設計成本的跟進速度不快。e.作業(yè)團隊的磨合速度和親和度尚顯不夠。

投資項目計劃書5

  一。期貨簡介

  1、功能

  期貨是市場經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。從國家戰(zhàn)略角度來說,期貨有著商品定價權的功能。以后隨著我國金融期貨的推出,還會有貨幣定價的功能。從市場運行趨勢來講,期貨有著價格發(fā)現(xiàn)的功能。形成市場認同的指導價格。從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運行層面來看,期貨更有著實質性的期望價值功能,成為企業(yè)運作中控制風險的有力工具。大多數(shù)城市家庭的股票,期貨,債券等理財產(chǎn)品已不陌生,并通過期貨投資為家庭或個人的資產(chǎn)保值增值。

  2、特點

  1期貨交易具備雙向交易機制,在牛市和熊市中均可獲利,其靈活的交易方向大幅增加了交易者的獲利機會并減小了資金長期被套的風險。

  2T+O交易方便投資者隨時進出市場,提高了資金使用率,增強資金資及時安全變化

  3保證金的杠桿機制充分放大了客戶資本和利益空間,交易者可針對不同行情和自己的風險承擔能力,通過調節(jié)做單量的大小,或注重風險控制或強調放大利益來適應控制風險和利益度,可謂張弛有度

  二。行情回顧與展望

  當美國次貸引發(fā)雷曼兄弟破產(chǎn)導致金融危機的爆發(fā)以后,大宗商品價格一落千丈,原油從去年-月的147美元跌落至今年初的33美元,我國上海期貨交易所的銅價格從的83770元/噸跌至23650元/噸。市場恐慌至極。正所謂水滿則溢,月虧則盈,在各國經(jīng)濟刺激計劃和金融改革相繼出臺后,隨著危機逐漸的緩解,經(jīng)濟開始復蘇,尤其整個系統(tǒng)性風險漸漸消散,大宗商品的相對價格還是要表現(xiàn)出來。決定價格的因素是全球經(jīng)濟機構,市場危機并沒有改變全球化的.進程,并沒有改變新興經(jīng)濟體崛起的事實。大宗商品價格仍會回歸到正常水平。所以危機之后就是機遇。銅價于4月份已回升至45000元/噸,若當時在底部的24000元/噸,買入1手滬銅就可獲利105000元,若當時有100萬約可買入40手銅,就可獲利4200000元。過去的畢竟是歷史,而未來中國的發(fā)展才是我們要看的。最壞時期已經(jīng)在去年四季度時過去了,隨后中國經(jīng)濟增長會逐漸加速,在---年一季度達到高峰。經(jīng)濟的增長離不開資源,在中央積極財政計劃中,基礎設施和災后重建占到近70%。新開工項目投資增長速度前所未有,前5個月新開工123879個項目,投資增長高達95.9%。從目前趨勢觀察,今年將是歷年來鋼鐵消費增長量的一年。全年鋼消費將達到52000萬噸左右。增長達14%。故像鋼材,銅,原油等需從國外大量進口的資源類期貨品種將長期看漲。從匯率來看,美國肆無忌憚的增長基礎貨幣和大量發(fā)行國債造成美元貶值的趨勢將是長期的。從經(jīng)濟周期的角度可長期看好到----年。從資金面來看,目前不論是國內還是國際,交流性均相對充裕、在這些宏觀條件的背景下,大宗期貨品種價格必將理性回歸重返。并在十一大慶到20__世博期間重展輝煌。

  綜上所述,百年不遇的危機背后必然醞釀著百年不遇的機會。螺紋鋼信貨增長,房價升溫,鐵礦石談判受挫,鋼材消費增長和成本提高的多重利好下,依然跌跌預勢,當可立即入市買入。銅在前期大幅反彈,近期正在獲利回吐進行技術調整,待調整結束后正是逢低買進的良機。后期即使如果只升到正常價格的60000元/噸水平也有20000元/噸的巨大利益空間。

  三。投資方案

  1、投資金額:1百萬

  2、投資品種:銅,螺紋鋼,PTA,PVC,塑料,油脂

  3、交易計劃:1即時買進螺紋鋼長線

  2待鋼回調結束逢低買進長線

  3短線交易:油脂,PTA,PVC,塑料周間日

  4、投資模型:長短結合模式,采用三三制式,即

  1長線投資30%

  2短線交易30%

  3風險防控或到加碼資金30%

  5、預期利潤:正常情況下每季度15%左右,如遇階段性底頭部可達100%~30%

  6、風險度:一個人從出生到行走,從生活到投資均經(jīng)歷了無數(shù)的風險,期貨交易也不例外,總體風控設置在20%左右時比較科學的。

  四。投資理念

  1、投資小可養(yǎng)家糊口,投資大可富國安邦,不少不察也

  2、賺錢和虧錢最核心的因素,不是市場面,不是技術面,而是心理面

  3、過去的歸于歷史,未來卻操縱在每個人的手里,不要老想過去,要重視現(xiàn)在,把我好未來。

  4、個人是起點,群眾是終點,群眾永遠是錯誤的,擺脫群眾,切忌與群眾打成一片,從眾一定賠錢。

  5、此消彼長,強者恒強——“趨勢”由此而來

  期貨交易對于企業(yè)來說除套期保值業(yè)務,還提供套利對沖投資及投機業(yè)務,其利潤回報率一般高于30%,且具體操作可由貴公司選擇自行操盤,本公司給予信息提供及技術指導培訓,也可由公司委托本公司操盤。

投資項目計劃書6

  第一章 概況

  投資者公司現(xiàn)有情況

  提供公司營業(yè)執(zhí)照(開業(yè)證明)或個人資料(身份證復印件)

  第二章 項目基本情況

  1.項目設立組織形式(指內、外資企業(yè),內資企業(yè)包括有限責任公司、個人獨資企業(yè)等形式)

  2.項目的投資規(guī)模、經(jīng)營范圍 、經(jīng)營期限

  3、工藝過程

  包括工藝流程、產(chǎn)品目錄及生產(chǎn)工藝等。

  4、土地、廠房

  說明土地面積、廠房建筑總面積等。

  5、公司員工人數(shù)

  6、產(chǎn)品銷售情況

  介紹主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品市場銷售情況,內外銷比例。

  7、項目選址要求或現(xiàn)有選址情況

  第三章 生產(chǎn)原料供應

  1.主要原料

  說明主要原料需求量以及供應渠道。

  2.水、電、燃料等主要能源消耗情況(可折算為標準煤)

  說明每年消耗量和解決途徑。

  3.主要設備生產(chǎn)能力及購置計劃

  第四章 安全環(huán)保

  應根據(jù)我國環(huán)境保護法及有關安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標準的要求執(zhí)行。

  1、污染物的處理

  說明本產(chǎn)品的生產(chǎn)是否產(chǎn)生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施、參照標準。

  2.勞動安全保護措施

  生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及造成危害的'因素;遵循的安全衛(wèi)生規(guī)程和標準;設計中考慮的勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生措施。

  第五章 技術上的合理性和可實現(xiàn)性

  投資者的生產(chǎn)歷史、技術力量和在同行業(yè)中的信譽,項目設立后產(chǎn)量與質量可能達到的水平。

  第六章 資金投入計劃

  說明每一期投資的金額、時間和方式。

  第七章 實施計劃

  具體列出完成可行性研究報告(內資企業(yè)除外)、辦理營業(yè)執(zhí)照、土建籌備工作開始、生產(chǎn)廠房交付使用、設備安裝試產(chǎn)、投產(chǎn)等一系列主要工程的時間。

  第八章 經(jīng)濟效益分析(單位:人民幣萬元)

  1.經(jīng)濟效益分析

  產(chǎn)品銷售收入:

  減 銷售成本(材料):

  直接人工:

  生產(chǎn)費用:

  毛利:

  減 行政費用:

  折舊:

  土地使用權攤銷:

  稅前利潤:

  所得稅:

  凈利潤:

  2.項目投產(chǎn)后,預計稅收繳納情況

  包括增值稅、消費稅、營業(yè)稅、所得稅、堤圍費等稅費情況。

  項目投資者:來源于:福建教育在線

  年 月 日

  聯(lián)系人:

  電話(手機):

  郵箱:

投資項目計劃書7

  第一章 項目總論

  (一)項目名稱

  xxxx二手車交易市場建設項目。

  (二)項目建設地點

  江西省宜春市上高縣城郊

  (三)項目的發(fā)展方向

  綜合在技術、市場、網(wǎng)絡、資金等資源方面的優(yōu)勢,在宜春市政府、上高縣政府的指導下,共同將“xxxx二手車交易市場建設項目”,打造成以互聯(lián)網(wǎng)為信息平臺;以新型交易市場為經(jīng)營平臺;以質量認證和標準化管理為服務平臺;延伸和突破現(xiàn)有二手車交易市場的傳統(tǒng)形式,開辟一個嶄新、開放、多維、立體的市場空間和場所,建立一個覆蓋全市、輻射全省、具有一流品牌的現(xiàn)代化新型二手車交易市場,實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營和資本市場的全面成功。

  (四)項目建設的必要性

  (1)二手車的新交易模式勢在必行

  現(xiàn)代化的二手車交易模式在國外已經(jīng)非常成熟,在中國,老交易模式已經(jīng)運行了20年,具體到XX市,傳統(tǒng)的二手車交易散、亂、差,存在巨大的監(jiān)管漏洞,健全新的現(xiàn)代化二手車交易模式,建設集中管理合法經(jīng)營的新型二手車交易市場勢在必行。

  (2)二手車市場轉型的需要

  中國目前的舊機動車交易市場,實際上是物業(yè)服務物業(yè)管理,信息服務、過戶服務、管理等內容,因此舊機動車交易市場必須轉型。二手車現(xiàn)代化交易新模式的建立,將充分發(fā)揮目前二手車交易市場聚集的市場人氣、集中交易、政策便利、一套龍服務、流通信息量集中等優(yōu)勢和特點,擁有蓄勢待發(fā)的先機,實現(xiàn)舊機動車交易市場轉型。

  第二章 我國二手車市場的發(fā)展趨勢

  (1)銷量大幅度增加

  據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計,僅20xx年1至11月,全國二手車累計交易量就已經(jīng)達到了224.7萬輛,超過20xx年全年總量,同比增長達27.57%,交易額總計達900.3億元,同比增長51.9 %。此外,在利潤和銷量雙雙增長的同時,二手車交易量的增速也比新車銷量增速高出4.38%。

  (2)二手車平均交易價格上升

  國內二手車市場的一大特點就是,在新車價格不斷下降的情況下,二手車平均交易價格卻出現(xiàn)了上升,平均交易價格超過4萬元。 二手車檔次在不斷提高,以往二手車市場中的主力如“小面”、“212”等低端車型已經(jīng)從主流車型慢慢淡出,高檔汽車所占份額呈上升趨勢。目前家用轎車已經(jīng)占據(jù)了二手車市場的半壁江山,而進入統(tǒng)計的其他低附加值品種如摩托車等,份額則大幅度縮減。據(jù)統(tǒng)計,20xx年二手車交易中,轎車交易占了總交易量的近一半,同比增長達42.16%。

  (3)汽車更新?lián)Q代頻率加快

  二手車逐步走向低齡化,車況也得到了提高。統(tǒng)計顯示,目前市場上,3年以內的準新車占交易總量的34.51%,比前年同期增長0.54% ;3至10年內的二手車占交易總量的57.55%,但卻比前年下降了2.8%;而使用年限在10年以上的老舊車僅占交易總量的7.94%。更多低齡化車的進入,無疑提升了二手車的身價。

  (4)20xx年二手車市場將迎來大發(fā)展

  對于今年的二手車市場,行業(yè)內人士普遍表示樂觀。因為,汽車的.平均置換周期一般為5至6年,那么20xx年、20xx年“井噴”時期市場銷售的799萬輛新車,即將進入更新期。同時,市場環(huán)境的改善、消費者消費觀念的變化,以及汽車保有量的積累,這都為二手車的發(fā)展提供了契機。20xx年,國內城鎮(zhèn)人均可支配收入增長率首次超過了GDP增長率,人們收入的增加直接擴大了市場的內需,這也帶動了汽車市場的快速增長,同時也帶動二手車市場保持高速增長勢頭。今年,政府加大惠農(nóng)政策的實施,使廣大農(nóng)民迅速富裕起來,這使本來就對二手車市場有很大需求的農(nóng)村,有機會逐步將需求勢能轉化成實際行動。

  (5)競爭將更趨激烈

  隨著二手車流通政策法規(guī)的不斷完善,二手車流通環(huán)境將有利于行業(yè)健康、快速發(fā)展,稅收不公、行業(yè)準入、誠信缺失等制約行業(yè)快速發(fā)展的一系列問題,將得到徹底或部分解決。同時,絕大多數(shù)二手車流通企業(yè)將完成原始資本積累,逐漸走向品牌經(jīng)營階段,跨地區(qū)的大型和超大型二手車流通企業(yè)將會出現(xiàn)。

  第三章 目標定位

  xxxx二手車交易市場建設項目的發(fā)展是建立一個具有以標準為平臺、交易為主導、賣場為基礎、網(wǎng)絡為先鋒、金融為后盾五個特征的現(xiàn)代化二手車新型交易市場。

  (一)階段性目標

  第一階段:進行前期投資500萬元;20xx 年 月前,在xxx城郊初步建立一個

  二手車交易市場。

  第二階段:20xx 年,二手車交易網(wǎng)絡進一步擴大,通過融資、信貸等手段,

  總投資5000萬元,建設一個市場面積 平方米,占地 畝,交易大 廳面積達 平方米的現(xiàn)代化新型二手車交易市場。

  (二)市場的經(jīng)營目標預測

  到20xx年,市場年銷售二手車達 輛,銷售額達 萬元。

  第四章 項目投資估算和資金籌措

  (一)項目投資估算

  第一期預計投資xxx萬元,第二期擴大投資到xxxx萬元。 (二)資金籌措

  本項目資金全部為自籌。

  第五章 項目風險分析及風險防范

  項目在實踐上也存在各種風險,可以歸納為存在的五大風險:經(jīng)營風險、管理風險、政策風險、安全風險、信息風險。

  (1)經(jīng)營風險的防范:

  防范原則:風險分散化;盈利多點化;加盟體系利益緊密化;競爭的包容化;拓展的快速化 ;

  (2)管理風險的防范

  防范原則:管理規(guī)范化;人員專業(yè)化;制度創(chuàng)新化;

  (3)政策風險的防范

  防范原則:合法經(jīng)營;約束機制;預警機制;

  (4)信息風險的防范

  防范原則:創(chuàng)意無限,市場為先,亮點不斷、精彩不斷;奉行資源共享、資源整合的發(fā)展理念;堅持市場化的運作理念;貫徹強勢推廣、乘勢造市的行動理念。

  第六章 項目綜合評價

  (1)適應了市場的需求

  我國的汽車產(chǎn)業(yè)正處在快速發(fā)展期,汽車貿(mào)易市場正在向規(guī);⒍嘣、現(xiàn)代化、品牌化方向發(fā)展,擬建設的“xxxx二手車交易市場建設項目”正適應了國內汽車市場發(fā)展的這一新趨勢。

  (2)政府和政策的大力支持

  該項目是符合國家商務部、公安部等部委聯(lián)合下發(fā)《二手車流通管理辦法》,和省商務廳、公安廳等部門下發(fā)的xx省《關于進一步規(guī)范二手車經(jīng)營行為促進二手車市場發(fā)展的意見》等政策,必將得到有關部門和政府的關心和扶持。

  (4)具有品牌優(yōu)勢的服務功能齊全的新市場

  項目建成后,將在省內、市內建立一個以xxxx二手車交易市場為平臺;以質量認證和標準化管理為服務;延伸和突破汽車舊交易市場的傳統(tǒng)形式,樹立一個嶄新、開放、多維、立體的市場空間和場所,建立一個覆蓋全市、輻射全省的具有一流水準的現(xiàn)代化二手車拍賣市場。

投資項目計劃書8

  一、報告名稱:XX項目商業(yè)計劃書

  二、報告用途:XX項目立項;XX項目申報;XX項目規(guī)劃;XX項目資金申請等。

  三、XX項目商業(yè)計劃書編制單位:

  四、項目建設背景分析:

  推動中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展。建立中小企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制,鼓勵東中西部地區(qū)中小企業(yè)利用各自比較優(yōu)勢開展合作,縮小地區(qū)間發(fā)展差距。推進城鄉(xiāng)中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展。推動軍民融合發(fā)展,促進中小企業(yè)進入武器裝備科研、生產(chǎn)和服務領域。鼓勵和引導中小企業(yè)承擔社會責任,營造和諧發(fā)展環(huán)境。

  營造公平開放的市場環(huán)境。清理和廢除妨礙公平競爭的各種規(guī)定,推進實行公平的.市場準入制度和公平競爭審查制度,打破區(qū)域壟斷,統(tǒng)一市場監(jiān)管。

  五、商業(yè)計劃書編制說明:XX項目商業(yè)計劃書依照"科學、客觀"的原則,主要從技術、經(jīng)濟、工程等方面進行充分的論證和可行性分析,對項目建成后可能取得的經(jīng)濟效益、社會效益進行科學預測,從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見,因此,該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據(jù)的綜合性分析報告。

  《XX項目商業(yè)計劃書》由泓域咨詢機構編制,泓域咨詢主要針對企業(yè)單位、政府組織和金融機構,在產(chǎn)業(yè)研究、投資分析、市場調研等方面提供專業(yè)、權威的研究報告、數(shù)據(jù)產(chǎn)品和解決方案。

  六、核心內容提示:"十三五"期間,全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇仍面臨諸多挑戰(zhàn),行業(yè)工業(yè)經(jīng)濟增長新舊動能正加速轉換,行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)將保持平穩(wěn)增長,但仍存在不穩(wěn)定因素。未來行業(yè)將持續(xù)推進供給側結構性改革,堅持創(chuàng)新引領,加快制造業(yè)創(chuàng)新中心建設,以智能制造為主線,推動工業(yè)轉型升級,同時還要關注國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則新變化、新趨勢,重塑行業(yè)工業(yè)競爭新優(yōu)勢。

  七、XX項目商業(yè)計劃書評價:商業(yè)計劃書是一份全方位的項目計劃,其主要意圖是遞交給投資商,以便于他們能對企業(yè)或XX項目做出評判,從而使企業(yè)獲得融資。商業(yè)計劃書有相對固定的格式,它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容,從XX企業(yè)成長經(jīng)歷、產(chǎn)品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。

  八、商業(yè)計劃書編制大綱

  第一章XX項目總論

  第二章XX項目法人基本情況

  第三章市場需求預測

  第四章建設規(guī)模與生產(chǎn)方案

  第五章XX項目建設選址及土建工程

  第七章技術生產(chǎn)方案

  第八章環(huán)境保護

  第九章勞動保護安全衛(wèi)生及消防

  第十章XX項目節(jié)能分析

  第十一章XX項目風險分析及風險防控

  第十二章XX項目實施管理和勞動定員

  第十三章XX項目實施進度計劃

  第十四章投資估算與資金籌措

  第十五章XX項目經(jīng)濟評價

  第十六章綜合評價及投資建議

  第十七章附表及附圖

  XX項目固定資產(chǎn)投資估算一覽表

  XX項目流動資金估算一覽表

  XX項目固定資產(chǎn)折舊和攤銷一覽表

  XX項目綜合總成本費用估算一覽表

  XX項目產(chǎn)品銷售收入及稅金估算一覽表

  XX項目綜合損益估算一覽表

  XX項目資金籌措與投資計劃一覽表

  XX項目資金來源與運用一覽表

  XX項目財務現(xiàn)金流量一覽表(全部投資)

  XX項目財務現(xiàn)金流量一覽表(固定資產(chǎn)投資)

  XX項目資產(chǎn)負債表

  XX項目建設XX項目招標方案和不招標申請表

  XX項目盈虧平衡分析一覽表

  XX項目盈虧平衡分析圖

  XX項目借款還本付息估算一覽表

投資項目計劃書9

  項目名稱:天門民生農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司

  所在國家(地區(qū)):中國

  申報日期:20xx年04月12日

  保 密 承 諾

  本商業(yè)計劃書內容涉及商業(yè)秘密,僅對有投資意向的投資者公開。要求收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾:

  妥善保管本商業(yè)計劃書,未經(jīng)本人同意,不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。

  一、 項目基本情況

  二、項目主要內容概述

 。ㄒ唬┢髽I(yè)的宗旨(200字左右)

  (二)項目提出的背景和必要性。包括:

  1.國內外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢;

  2.現(xiàn)有技術成果來源及其知識產(chǎn)權狀況;

  3.技術的產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析以及技術突破對產(chǎn)業(yè)技術進步的重要意義和作用;

 。ㄈ╉椖繃鴥韧馐袌龇治觥0ǎ

  1.國內外現(xiàn)有份額和市場優(yōu)勢分析;

  2.項目可能形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場前景分析;

  (四)項目主要研究開發(fā)內容。包括:

  1.項目的主要研究開發(fā)內容、關鍵技術和創(chuàng)新點、先進性和成熟度分析;

  2.預期的主要技術指標、經(jīng)濟指標和達產(chǎn)規(guī)模(必須有具體量化指標);

  (五)項目實施的技術方案。包括:

  1.技術路線、工藝流程;

  2.可能存在的.環(huán)境壓力及環(huán)境保護方案;

  3.產(chǎn)品技術性能水平與國內外同類產(chǎn)品的比較; 4.擬建公司的原材料供應及外部配套要求; 5.已經(jīng)獲得的自主知識產(chǎn)權;

 。╉椖款A期的總體目標和階段目標。包括: 1.項目總體目標(開發(fā)年限、預期規(guī)模、預期效益); 2.開發(fā)的分階段目標、進度安排;

  (七)項目實施的現(xiàn)有基礎。包括:

  1.現(xiàn)有基礎和已完成的工作(生物醫(yī)藥項目要明確項目進展,并提供臨床批件、臨床試驗報告、生產(chǎn)批件、(試)生產(chǎn)文號等相關證明文件);

  2.現(xiàn)有人員組成、運行機制(匿名描述);

  三、產(chǎn)品與服務

 。ㄒ唬┙榻B擬建企業(yè)的產(chǎn)品與服務。包括:

  營銷模式、利潤的來源、持續(xù)營利、對客戶的價值等分析。

 。ǘ└偁帉κ址治黾氨容^

  1.有哪些技術雷同的產(chǎn)品現(xiàn)在已在市場上出現(xiàn)及市場營銷情況; 2.有哪些相同技術的產(chǎn)品現(xiàn)在已在市場上出現(xiàn)及市場營銷情況; 3.待開發(fā)的產(chǎn)品與上述產(chǎn)品相比的相對優(yōu)勢和市場前景等分析;

  四、市場營銷

  介紹企業(yè)對該項目的營銷策略。包括:

  1.市場分析和定位;

  2.競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足;

  3.營銷戰(zhàn)略、模式和預期達到的目標;

  4.營銷團隊組成、結構和不足(匿名描述);

  五、財務預測

 。ㄒ唬┩顿Y概算表

  單位:萬元人民幣

 。ǘ┤谫Y計劃表

 。ㄈ└潘阏f明

  對以上概算表內各欄目作逐項說明。

投資項目計劃書10

  第一章 項目總論

  第一節(jié) 項目基本情況

  一、項目名稱 ××縣××綜合醫(yī)院建設項目

  二、項目建設地點 ××縣城濱河路

  三、項目建設單位 ××縣××醫(yī)療有限責任公司

  四、項目服務方式、時間、診療科目和床位編制 服務方式:針對患者需求,提供醫(yī)院門診、住院服務以及上門服務; 服務時間:正常門診:8:30—17:30;同時提供24小時急診服務; 診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科; 床位編制: 張。

  五、項目組織機構與人員配備 擬設醫(yī)院采取董事會領導下的CEO負責制,××縣××醫(yī)療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫(yī)技、護理、管理與服務四個版塊。 醫(yī)院現(xiàn)有在職職工55人,其中專業(yè)技術人員50人,專業(yè)技術人員中,有副高級技術職稱的3人,中級技術職稱7 人,初級技術人員40人。

  六、擬設醫(yī)院與服務半徑區(qū)域內其它醫(yī)療機構的關系與影響: 擬設醫(yī)院是××縣人民醫(yī)院、××縣中醫(yī)院等綜合性醫(yī)療機構的有益補充,與擬設醫(yī)院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區(qū)域內形成良好的合作與互補關系,能為區(qū)域內的患者提供更優(yōu)質和更全面的醫(yī)療服務。

  第二節(jié) 項目投資內容

  ××縣××醫(yī)療有限責任公司擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準后開始建設,計劃在一年完成項目建設。

  第三節(jié) 項目可行性研究結論

  本項目的建設,是有效滿足××縣醫(yī)療市場的需要,也是實現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責任公司戰(zhàn)略目標的重要舉措。

  可行性研究表明:

  第一 該項目在業(yè)務發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力,項目實施后,能獲得充分的市場開發(fā)基礎。

  第二,××縣××醫(yī)療有限責任公司具有成功運營的經(jīng)驗、擁有眾多經(jīng)驗豐富的專家、配備了大批先進的醫(yī)療設備,這些資源能夠產(chǎn)生集約效應,使其在市場競爭中具備較強的優(yōu)勢。

  第三,本項目的各項財務指標均符合公司的發(fā)展要求,同時也能為當?shù)貛砹己玫纳鐣б妗? 綜上所述,建設項目的實施,在經(jīng)濟和社會效益上具有良好發(fā)展前景。

  第二章 項目背景分析

  鑒于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)直接和人們的生活息息相關,國家一直非常注重醫(yī)療服務行業(yè)的發(fā)展和相關政策的制定。

  國家自20xx年5月以來連續(xù)頒發(fā)了《關于城鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生改革指導意見》、《關于城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理的實施意見》等十來個深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規(guī)范管理,提供稅收等優(yōu)惠政策,正式承認民營醫(yī)療機構的合法地位,提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構,引入競爭機制,以競爭來改進服務,提高水平,優(yōu)化資源配置,以市場化產(chǎn)業(yè)化的運作,滿足人們日益增長的服務要求。

  《醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》提出,積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架,采用適宜醫(yī)療技術和基本藥物,為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務。積極推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設,擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、推進城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、完善城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助,發(fā)展商業(yè)健康保 險,逐步建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次的醫(yī)療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫(yī)藥分開、營利性與非營利性分開的原則,深化改革,完善醫(yī)院管理制度。改革管理體制,打破醫(yī)院隸屬關系,實行屬地化和全行業(yè)管理;改革醫(yī)院運行機制和以藥補醫(yī)機制,規(guī)范醫(yī)院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx 年在全國已初步建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度框架,到20xx年建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。

  《國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見》指出,“圍繞構建和諧社會的要求,大力發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業(yè)”;“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等等社會事業(yè)的公共服務職能,對能夠實行市場經(jīng)營的服務,要動員社會力量增加市場供給”;“鼓勵社會資金投入服務業(yè),大力發(fā)展非公有服務企業(yè),提高非公有制經(jīng)濟在服務行業(yè)中的比重”。

  《國務院辦公廳關于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見》指出,“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經(jīng)營的服務,抓緊研究提出放寬市場準入,鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。

  以上國家政策表明:政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方面的投入,而且鼓勵社會力量參與國家醫(yī)療服務體系的建設,民營醫(yī)療機構、營利性醫(yī)療機構將進一步得到發(fā)展。

  隨著國家“全民醫(yī)保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫(yī)療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場將轉化為現(xiàn)實的市場。

  第三章 項目投資的必要性與可行性

  第一節(jié) 項目投資的必要性

  本項目投資的必要性體現(xiàn)在以下方面:

 。ㄒ唬M足××醫(yī)療市場的需要

  1。健康意識的提高

  ××的文化教育事業(yè)不斷發(fā)展提高,隨著××居民受教育程度的進一步提高、范圍的進一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強,潛在的各種醫(yī)療需求將逐步明晰。

  2。支付能力的提高

  隨著××的經(jīng)濟進一步發(fā)展,各種醫(yī)療的高端需求將逐步增加;隨著“全民醫(yī)! 措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現(xiàn)實的市場。根據(jù)宏觀預測,××人口在醫(yī)療保健方面的消費支出會繼續(xù)上升。

  3。各種疾病的變化

  隨著電腦的逐步普及、工作生活節(jié)奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾病的發(fā)病率將會上升,患者對各種醫(yī)療服務的需求增加。

  以上的變化,將導致醫(yī)療市場的迅速放大、醫(yī)療需求迅猛增加。這種發(fā)展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療服務機構為患者提供服務。 而××現(xiàn)有的醫(yī)療機構雖然有一定的規(guī)模,但總體來說目前在經(jīng)營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此,××縣××綜合醫(yī)院的建設,將能夠有效滿足××迅速放大的醫(yī)療市場。

 。ǘ嫿ㄡt(yī)療服務體系的需要

  隨著××經(jīng)濟的增長、人們生活水平的提高,在意識上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對醫(yī)療質量有較高的期望,又注重就醫(yī)過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對價格的敏感性較低,附加值比較高。

  以上這些變化要求醫(yī)療機構具備良好的服務能力,以滿足患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言,××現(xiàn)有的醫(yī)療機構比較注重硬件設施的建設,而其所提供的服務離差異化的標準還有相當?shù)木嚯x。因此,××縣需要管理水平較高,服務良好,特色明顯,具有國內先進水平的醫(yī)療機構的進入。

  與其他醫(yī)療機構相比,優(yōu)質的服務是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理,通過優(yōu)化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發(fā)掘、促成轉化。同時,將經(jīng)常性進行患者滿意度的調查,以及時掌握患者的意見和需求。作為××縣××綜合醫(yī)院,也將通過落實公司各項服務措施、提高醫(yī)院的服務能力,從而滿足××患者多層次的服務需求。

  因此,××縣××綜合醫(yī)院的建設,將有效完善公司的醫(yī)療服務網(wǎng)絡的戰(zhàn)略布局,有效解決基層患者醫(yī)療服務的可及性問題。

  根據(jù)以上論述,為了滿足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的服務,××縣××綜合醫(yī)院的建設是十分必要的。

  第二節(jié) 項目投資的可行性

  一、外部環(huán)境的可行性

 。ㄒ唬┱邔用

  ××縣委、縣政府十分重視民營醫(yī)院的發(fā)展,近年來年縣委、縣政府、縣衛(wèi)生主管部門陸續(xù)出臺了衛(wèi)生事業(yè)改革相關的配套方案和加快民營醫(yī)院發(fā)展的眾多舉措,大力引入市場競爭機制,提倡社會力量舉辦醫(yī)療機構,采取各種措施推進民營醫(yī)院健康發(fā)展,以競爭來改進服務、提高水平。給予民營醫(yī)院在機構和人員的執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫(yī)院享有同等待遇,使優(yōu)秀民營醫(yī)院具備了加快發(fā)展的良好環(huán)境。

 。ǘ┦袌鰧用

  從市場的空間看:如前所述,××醫(yī)療市場的空間為 億元左右(不含每年新增),但目前的開發(fā)僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫(yī)院地處縣城,可以輻周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),巨大的市場基礎為未來××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展提供了良好的市場空間。

  從眼科醫(yī)療支付能力來看:一方面,縣城經(jīng)濟較其他地方發(fā)達,老百姓個人的支付能力強;另一方面,由于政府在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入比較大,醫(yī)療保障水平逐步提高。市場強大的支付能力是未來的××縣××綜合醫(yī)院迅速獲得市場份額的有力保障。

  從老百姓對民營醫(yī)院認同度來看:由于××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展走在全縣改革開放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開放,民營醫(yī)療機構的發(fā)展程度比較高,民營醫(yī)療機構都能夠在自身約束和在衛(wèi)生主管部門的嚴格監(jiān)管下,規(guī)范經(jīng)營。因此,××老百姓對民營醫(yī)院認同度相對比較高。

  (三)資源層面

  在人力資源、醫(yī)療技術、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面,××縣××綜合醫(yī)院將能夠與公司整體產(chǎn)生聯(lián)動,調動公司的優(yōu)勢資源參與市場競爭。

  二、內部環(huán)境的可行性

  (一)技術層面的保障

  目前對于符合要求的醫(yī)療機構來說,在基本臨床醫(yī)療技術已經(jīng)趨于同質化,在技術上的競爭已經(jīng)轉向高端、前沿技術方面。

  醫(yī)院將大力引進技術人才組建學科梯隊,同時公司將通過在醫(yī)生支援、醫(yī)院間會診、醫(yī)生培養(yǎng)等方面的相關措施,以公司在某些領域的領先技術來推動××縣××綜合醫(yī)院的發(fā)展。因此,醫(yī)院臨床醫(yī)生的技術水平的和公司的技術支撐,為××縣××綜合醫(yī)院在技術層面上提供了保障。

  (二)成功經(jīng)營模式的保障

  公司通過多年的探索,積累了豐富的市場經(jīng)驗,對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力,并通過了實踐的驗證。

  ××縣××綜合醫(yī)院將借鑒公司成功市場經(jīng)驗,全面拓寬“市場營銷”的涵義,著重于提升品牌知名度和美譽度;同時,通過品牌宣傳、社區(qū)篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發(fā)、建立醫(yī)生網(wǎng)絡、醫(yī)生繼續(xù)教育等立體化的營銷方式,多渠道開發(fā)患者來源,快速提高市場占有率,縮短市場培育期。

 。ㄈ⿲I(yè)化的管理能力保障

  與××縣其他的醫(yī)療機構相比,××縣××綜合醫(yī)院在管理上將更加專業(yè)化。醫(yī)院將實行CEO與業(yè)務院長合理分工的管理體制:CEO主要負責醫(yī)院的經(jīng)營管理和服務質量,業(yè)務院長主要負責臨床技術和醫(yī)療質量。通過這種合理的分工,實現(xiàn)優(yōu)勢互補,使醫(yī)院的經(jīng)營管理和醫(yī)療業(yè)務相得益彰。同時,實行院務會集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫(yī)院將根據(jù)經(jīng)營的需要,對各各項工作的各項流程、規(guī)范、標準都有相應的制度安排。

  (四)差異化的服務能力保障

  ××縣××綜合醫(yī)院將能夠將公司優(yōu)秀的服務模式進行有效地移植,使患者服務工作得到有效保障,并不斷創(chuàng)新服務方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務,并形成相應的價格梯次為患者提供多層次的就醫(yī)選擇,滿足患者差異化的服務需求。差異化的服務將構成未來的××縣××綜合醫(yī)院的核心能力。 綜上所述,××縣××綜合醫(yī)院的建設項目,從各個主要層面來看,都是切實可行的。

  第四章 ××縣市場狀況

  第一節(jié) ××縣經(jīng)濟與社會發(fā)展情況

  一、人口、經(jīng)濟狀況

  ××縣××綜合醫(yī)院所在地甸陽鎮(zhèn)是××的政治、經(jīng)濟、文化中心。20xx年實現(xiàn)總產(chǎn)值192620萬元,比上年增長13。2%。財政總收入17388元,增長17。58%,農(nóng)民人均純收入2686元。戶籍總人口33。4萬人,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入突破萬元大關,達11666元,增長9。0%。

  二、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展

  全縣共有各類衛(wèi)生機構30個,其中:縣級醫(yī)院4個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院15個,門診10個,?品乐嗡1個。共有床位443張,衛(wèi)生技術人員531人,每萬人擁有衛(wèi)生技術人員16人。有137個村級衛(wèi)生所,443名村級衛(wèi)生技術員。 三、醫(yī)療保障狀況 20xx年末全縣參加社會養(yǎng)老保險人數(shù)9112人。參加農(nóng)村養(yǎng)老保險的人數(shù)為5510人。參加失業(yè)保險人數(shù)為7608人。參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)為11565人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合人數(shù)286324人,參合率94。15%。

  第五章 項目建設方案

  第一節(jié) 建設規(guī)劃

  一、院址選擇

  擬建區(qū)位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門指定的其它建設地點。

  二、建設規(guī)模

  擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫(yī)院配備人員 人、設計最大門診量 人次/天。

  三、診療科目及人員配置

  包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科等診療。

  第二節(jié) 環(huán)保、供電、給排水

  一、主要污染物來源

  醫(yī)院污物來自醫(yī)院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛(wèi)生間等的醫(yī)療垃圾和廢棄物。

  二、設計原則

  依據(jù)國家有關環(huán)境保護的政策法規(guī)和當?shù)丨h(huán)境保護局、衛(wèi)生局對該醫(yī)院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問題,保護好環(huán)境,對醫(yī)院的廢水、污物等污染物進行有效的處理。經(jīng)與有關技術人員現(xiàn)場查看及資料收集后,結合多項同類廢水、污物等處理的成功經(jīng)驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經(jīng)濟等原則,進行設計、建設。

  設計依據(jù)、原則: 嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護工作的方針政策,符合國家的有關法律、規(guī)范、標準。遵守《醫(yī)院污水處理指南》有關醫(yī)院污水處理的原則。

  充分考慮醫(yī)院污水污物及生活污水污物排放的實際情況,切合醫(yī)院的實際采用實用、可靠的工藝技術和設備,提高自動化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統(tǒng)投放后運行穩(wěn)定,易于操作、管理和維護。 在重點設計處理工藝技術的同時,優(yōu)化總體設計,避免二次污染。

  三、處理方案

  根據(jù)有關部門的規(guī)定,醫(yī)院污水排入污水管道,必須符合《室外排水設計規(guī)范》的要求。按照國家環(huán)境保護局及衛(wèi)生部門的要求,對于醫(yī)院的污物進行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類和數(shù)量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進行控制,全面考慮醫(yī)院污水排放的基本要求,同時加強風險控制意識。結合醫(yī)院的.特點,醫(yī)院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據(jù)污水性質及本單位多項該類污水處理成功經(jīng)驗,確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝;污物按無機、有機垃圾分類收集處理,尤其對具有衛(wèi)生學意義的病人檢查標本廢棄物等污物,安排專人、定時、定點收集,并按要求進行嚴格處理,污水、污物處理構筑物及設施與醫(yī)院整體建設同時進行和裝備。建立健全規(guī)章制度,配置專人管理,對已處理的污水進行監(jiān)控,并按規(guī)定及時報送衛(wèi)生監(jiān)測部門。醫(yī)院醫(yī)療污水處理池擬設在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對水環(huán)境的污染,使外排污水達到國家允許的排放標準,滿足環(huán)境保護的要求,具有良好的環(huán)境效益和社會效益。

  四、供電、給排水、消防設施情況

  醫(yī)院的供水、供電將按有關部門的規(guī)定進行設計安裝,供電采用雙向電路,供水達到國家有關標準。按照醫(yī)院的具體設計標準,上報消防主管部門,獲得有關審批手續(xù),并委托有關設計部門按有關消防規(guī)定設計,配置先進的消防器材,實行專人管理,完全達到消防驗收標準。

  第六章 項目實施進度安排

  本項目實施時間計劃一年。具體進度為:

  一、20xx年6月—20xx年9月:完成項目可研報告、 申請立項等項目前期工作。

  二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。

  三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個50平方米,建立相應的污水處理設施2個),建筑總面積面積3000平方米。

  四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積 平方米。

  第七章 投資估算

  此項目總投資為800萬元,包括固定資產(chǎn)投資、流動資金投資和裝修費用,具體為:

  一、投資 萬元修建門診住院樓一幢;

  二、投資 萬元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;

  三、購置醫(yī)療設備 萬元。

  第八章 項目效益評價

  第一節(jié) 經(jīng)營收入與經(jīng)營成本估算

  為了確定項目未來的經(jīng)營和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經(jīng)營活動中形成的、會導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無關的經(jīng)濟利益的總流入。主要包括成本和費用。

  一、經(jīng)營收入估算

  根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營規(guī)模、開展的收入項目及市場影響力,主要收入項目有醫(yī)療收入、藥品收入。根據(jù)其項目的收入價格和市場消費水平的預測,對未來5年的收入進行預測如下: 第1年預計可收入 萬元, 第2年預計可收入 萬元, 第3年預計可收入 萬元, 第4年預計可收入 萬元, 第5年預計可收入 萬元。

  二、經(jīng)營總成本估算

  經(jīng)營總成本包括主營業(yè)務成本、期間費用和稅金支出。其中主營業(yè)務成本主要包括醫(yī)療項目耗用的醫(yī)用材料、藥品、耗材等直接材料、醫(yī)護人員薪酬、醫(yī)院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷等。根據(jù)企業(yè)會計準則和公司相應的會計制度,結合目前的材料成本價格等,對經(jīng)營總成本估算如下:

  1、直接材料

  按照目前醫(yī)院現(xiàn)有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:

 。1)醫(yī)用材料:按照醫(yī)療收入的20%來預計;

 。2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。

  2、員工薪酬

  工資按照科室設置及人員配置,按照 人的編制,結合當?shù)毓べY水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。

  3、折舊費

  按照企業(yè)會計準則及公司會計制度進行推銷,醫(yī)療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進行攤銷,其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進行攤銷;籌備開辦費用在開業(yè)第一年進行攤銷。

  4、維修費

  維修費用主要考慮設備的維修費,按照前2年10萬元/年,后3年40萬元/年進行預計。

  5、其它費用

  (1)水電、電話費用:水電按5—7萬元/年預計,電話費按0。5萬元預計;

 。2)差旅費、汽車費用:差旅費按2萬元/年,汽車費用按每臺車3。6萬元/年;

 。3)廣告、推廣等市場費用:第1年按收入的1%預計,以后按收入的0。2%-1%預計;

 。4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預計;

  (5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預計,包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務招待費等。

  醫(yī)院開業(yè)后1-5年經(jīng)營總成本估算明細如下:

 。1)醫(yī)用材料:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

 。2)員工薪酬:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (3)維修費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

 。4)水電費第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 (5)其他固定支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (6)折舊費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (7)其他支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 上述成本費用合計為 萬元。

  三、經(jīng)營利潤估算

  根據(jù)對經(jīng)營收入和經(jīng)營總成本、稅金的預測,計算所得稅,本項目1-5年的利潤估算表如下:

  1。第1年預計收入 萬元 ,第2年預計收入 萬元 ,第3年預計收入 萬元,第4年預計收入 萬元,第5年預計收入 萬元。

  2。利潤額:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  3。所得稅:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  4。凈利潤為:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 第二節(jié) 財務評價

  根據(jù)銷售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:

  一、營業(yè)收入:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  二、總成本費用:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  三、凈利潤:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 此項目總投資額為800萬元,其中醫(yī)療設備等固定資產(chǎn)和裝修工程投 萬元,使用年限預計為 年。根據(jù)開業(yè)后5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:

  1、如不考慮項目建設期,此項目的靜態(tài)投資回收期為4。82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(1-8年的年均凈利潤÷項目投資總額)。

  2、此項目所得稅后內含報酬率達到19。08%,按照8%的設定折現(xiàn)率,項目稅后凈現(xiàn)值為 萬元。 綜合以上兩點,此項目在能實現(xiàn)預測收入、現(xiàn)金流的情況下,項目方案可行。

  第八章 風險分析與風險對策

  第一節(jié) 主要風險因素

  一、 醫(yī)療風險

  在臨床醫(yī)學上,由于存在著醫(yī)學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫(yī)生素質差異、醫(yī)院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險,醫(yī)療事故和差錯無法完全杜絕。 醫(yī)療風險主要來自兩方面:一方面是由于醫(yī)療機構及其醫(yī)務人員在醫(yī)療活動中,違反醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護理規(guī)范、常規(guī)導致醫(yī)療過失所致;另一方面并非診療行為本身存在過失,而是由于其它不可抗、不可預測原因(如藥物過敏)所致,或在診療后患者出現(xiàn)目前行業(yè)技術條件下難以避免的并發(fā)癥,其中以手術后并發(fā)癥為主。

  二、財務分析顯示,新醫(yī)院運營后的第二年就能實現(xiàn)盈利,以后逐年增加,本項目各項財務指標均比較理想,平均每年醫(yī)院收入 萬元人民幣,平均每年凈利潤為萬元人民幣。在此收益水平下,投資回收期 年(稅后,靜態(tài),不含建設期),經(jīng)濟效益良好。 本項目各項財務指標均符合公司的發(fā)展要求,同時也能為當?shù)貛砹己玫纳鐣б妗? 綜上所述,本醫(yī)院建設項目的實施,在經(jīng)濟和社會效益上具有良好發(fā)展前景,運營規(guī)劃也能夠得到有效實施,且風險可控,預期經(jīng)營目標能夠實現(xiàn)。因此,本項目具有充分的可行性。機構的社會認知風險 我國民營醫(yī)療機構群體是在公立醫(yī)療機構處于壟斷地位的背景下產(chǎn)生和發(fā)展起來的,起步晚、積累少,各民營醫(yī)療機構之間技術水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫(yī)院誠信度低、缺乏自律,損害了民營醫(yī)療機構在社會上的整體形象。

  三、市場競爭風險

  不斷擴大的市場規(guī)模和國家鼓勵性的政策導向,將會吸引更多的社會資本進入醫(yī)療服務行業(yè),加之現(xiàn)有醫(yī)療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場風險不同程度存在。

  第九章 可行性研究結論

  本項目的建設,能有效滿足醫(yī)療市場的需要、也是實現(xiàn)××縣××醫(yī)療有限責任公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的重要舉措?尚行匝芯勘砻鳎

  第一,該項目在業(yè)務發(fā)展方面擁有巨大的市場潛力,當?shù)亟?jīng)濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場需求基數(shù)以及醫(yī)療服務需求客戶的多樣化需求,使得本項目實施后,能獲得充分的市場開發(fā)基礎。

  第二,項目方××縣××醫(yī)療有限責任公司醫(yī)療管理模式產(chǎn)生集約效應。加之管理上的專業(yè)化,使得醫(yī)院在市場競爭中具備相當?shù)膬?yōu)勢。

投資項目計劃書11

  隨著現(xiàn)在人們對于孩子教育問題的越來越重視,以及進城務工人員的增多,孩子的教育問題就成為大多數(shù)進城務工者的一塊心病,他們不忍心把孩子放在老家,但是在城里又沒有錢沒有上幼兒園的資格,因此,以目前我國的情況來看,開辦一家私立幼兒園是很有前景的一個創(chuàng)業(yè)項目。

  一、項目市場評估及前景預測

  我所居住的地方徐莊村地處**市的城鄉(xiāng)結合部,又是東麗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展較快的村鎮(zhèn)。新溫州城的落戶和物流配貨的繁榮,使該村的外來人口在近兩年間呈幾何型增長。我經(jīng)過收集信息和調查,該村的外來人口日均流量約3萬人,本村約有1800口常住人口。其中,2-學齡前的兒童約五百人。這樣一支強大的顧客隊伍,為我將要開辦的幼兒園提供了市場。由于現(xiàn)在國家政策支持城鄉(xiāng)經(jīng)濟的發(fā)展,該村正處于投資開發(fā)熱潮中,5—十年內會有很大的發(fā)展空間。幼兒園目標顧客的市場也會增加而不會減少。如果不是自身經(jīng)營管理的失誤,市場不會下滑。

  二、目標顧客及市場占有率我開辦的幼兒園目標顧客鎖定在2-學齡前兒童。

  二歲之前,在開辦初期先不予考慮。因個體辦園開辦初期條件有限,師資有限。二歲以下的幼兒從語言、行動、自理能力方面稍差,所以,看護責任和風險增大,個體園承受風險的能力有限,隨著幼兒園的發(fā)展和壯大,在以后可以考慮開設托幼班,招收2周歲之前的嬰幼兒。幼兒園的生源主要來自以下三部分:

  1、收入低的家庭:國辦幼兒園收費最低在400元以上,有的高達千元。這些收入低的家庭除去日常開支,所剩根本不能供孩子進國辦幼兒園接受教育,他們則會選擇條件相對好一些、收費適中的個體幼兒園。

  2、從事商販和打工的外來人口:這些孩子家長終日早出晚歸,忙于生意,無暇照顧孩子。國辦幼兒園定點接送,不能滿足這些家長的要求。我可開辦延時服務,收費低廉,可以吸納一部分這樣的幼兒。

  3、經(jīng)常加班的雙職工家庭:這些家庭望子成龍,望女成鳳的心在這一代父母心目中比任何一代都顯得更為強烈,為了讓自己的孩子接受良好的啟蒙教育,許多家長不知費了少心思,但由于各方面條件所限,不是每一位家庭都能將孩子送到正規(guī)的國辦園接受教育。開辦個體幼兒園,并在教育特色、衛(wèi)生、安全方面下功夫,交給一定的專門知識,一定會吸引不少家長。

  目前,在該村有1座小學,內有學前班二個;有個體托兒所1所,約100元左右,個體幼兒園2所,收費約在150—170之間,均沒有證照,衛(wèi)生條件和教學質量均不太好;我開辦的幼兒園若要立足,從服務項目、價格和規(guī)范教學上要優(yōu)于現(xiàn)有園所,開辦的.好,能夠占有20%—30%的份額,或者更高。

  三、市場營銷計劃及風險評估

  要開辦好這個幼兒園,就要辦出自己的特色,且開辦各種服務項目,區(qū)別于其他幼兒園。同時,要利用好天時、地利、人和。

  1. 服務項目及價格。 為了滿足不同家長的需要,幼兒園開設日托班、整托班、接送服務、延時服務、珠心算特長班等。為了便于比較,我將我的服務項目的內容、收費價格及同競爭對手的價格用表格做一比較。見附表1服務項目 服務特征 服務價格 競爭對手的價格日托班日間看護,早中飯和學前教育 160國辦400元以上小學140,個體園170整托班日托班服務及夜間生活照顧 500 500—600接送服務提供專車,接送幼兒 1元/天 無延時服務為早七點前、晚六點后接送的幼兒家長提供延時服務2元/小時無珠心算特長班開發(fā)幼兒左腦智力,快速算術25元/月無

  2. 選址。除了在服務項目上多樣化,同時,選址很關鍵。地點顯眼,周圍環(huán)境安全也是吸引家長的一個重要因素。我開辦的幼兒園地處村中心地帶溫泉公寓一層,緊鄰中心街,區(qū)內環(huán)境綠化好,物業(yè)管理規(guī)范,安全可靠。同時,選在一樓,不僅方便家長孩子出入,避免孩子登高危險,而且不會影響樓上居民生活。

  3. 促銷手段。如何吸引家長和孩子對幼兒園感興趣?采取一些必要的促銷手段也會起到意想不到的收獲。例如,利用人和手段,借助周圍熟悉的街坊鄰居推廣,增加影響力和信任;在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告,印發(fā)名片;與當?shù)貗D聯(lián)搞好團結,爭取支持,可以有效的增加幼兒園信譽度;利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎品等等。采用以上的促銷手段,投資不大,但對吸引家長、擴大知名度很有效果。

投資項目計劃書12

  醫(yī)院建設項目投資計劃書

  目 錄

  一、 總論

  1、項目背景

  1)項目建設單位

  2)XX縣醫(yī)療機構情況

  3)宜章縣地理經(jīng)濟狀況

  2、項目研究依舊

  3、結論和建議

  二、 醫(yī)院需求預測和分析

  1、世界人口老齡化趨勢

  2、我國老齡人口現(xiàn)狀

  3、老齡人口給醫(yī)療保健帶來的商機

  4、XX縣生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)帶來的商機

  三、 醫(yī)院方向性選擇與定位

  1、醫(yī)院的市場定位

  2、康復醫(yī)院市場分析

  四、 醫(yī)院的服務形式

  1、診療科目服務方式及服務時間

  2、床位編制

  3、醫(yī)院功能科室設置

  4、醫(yī)院組織結構、人員安排

  五、 醫(yī)院占地、綠化、設備和儀器

  1、醫(yī)院占地建筑面積

  2、醫(yī)院設備儀器

  六、 醫(yī)院的投資預算

  1、征地費用

  2、工程建設費用

  3、室外費用

  4、設備費用

  5、引進人才費用

  6、不可預計費用

  7、流動資金

  七、 醫(yī)院五年內成本效益預測分析

  八、 醫(yī)院建筑設計要點

  1、院整體設計

  2、醫(yī)院設計提示

  XX醫(yī)院項目可行性分析報告

  一、總論

  1、 項目背景

  1)項目建設單位介紹

  XX醫(yī)院(XX)有限公司由XX和香港XX有限公司合資成立;XX建立

  于1995年,現(xiàn)有資產(chǎn)2200萬元,平均月利稅額120萬元,屬獨資經(jīng)營。

  香港XX有限公司是一家集工貿(mào)于一體的企業(yè),在上海、深圳、均有投資

  企業(yè),該公司實力雄厚,信譽好。

  2)XX縣醫(yī)療機構情況

  XX全市有醫(yī)療機構335個,其中縣以上醫(yī)院58個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院235

  個,疾病控制(衛(wèi)生防疫)、婦幼保健機構各13個,療養(yǎng)院1所,中心

  血站1個,高等醫(yī)學專科學校1所,縣衛(wèi)生職業(yè)中專學校3所,其他衛(wèi)

  生機構8個。有衛(wèi)生技術人員13584人,病床1xx23張,衛(wèi)生系統(tǒng)共有

  固定資產(chǎn)94.5億元。

  XX縣城區(qū)有5所醫(yī)院:縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣衛(wèi)校附屬醫(yī)院、

  縣婦幼保健院、康復醫(yī)院。上述5 家醫(yī)院因為體制、資金、管理等原因,

  無法滿足因生活水平提高而對醫(yī)療保健的新需求。

  3)XX縣地理經(jīng)濟狀況

  XX縣位于XX省南端。面積2142.72平方公里. 總人口56萬人。 地

  勢南北兩端向中部傾斜,西北部向中部東部傾斜。最高的莽山主峰海拔

  19xx.3米。主要河流有武水、章水、玉溪河、長樂水等。年均溫18.3℃,

  1月均溫7.1℃,7月均溫28.1℃,年降水量1600毫米,無霜期292天。

  主要礦產(chǎn)資源有煤、鎢、錫、鉛、銅、銻、鉬、大理石、石英石等30

  多種。工業(yè)以采掘業(yè)為主。出口產(chǎn)品有結晶硅、硅鐵等,所以,經(jīng)濟比

  較發(fā)達。

  交通便利,京珠高速、國道107線、國道106線、省道324線和京

  廣鐵路匯集于宜章。東鄰汝城縣、西與臨武接壤,難與廣東樂昌、乳源、

  樂清市交界,距廣州300多公里,北距郴州50公里。

  2、 可行性研究的依據(jù)

  1) 《康復醫(yī)院基本標準》、《醫(yī)療機構審批辦法》;

  2)《郴州市20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》、《宜章縣20xx年

  國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》

  3)《20xx年中國衛(wèi)生事業(yè)調查報告》、長沙東西現(xiàn)代醫(yī)院管理服務公司

  資料庫和網(wǎng)站。公司顧問組。

  3、 結論和建議

  根據(jù)初步的論證,我們認為XX醫(yī)院具有獨特的地理優(yōu)勢和定位優(yōu)勢,

  特別是如果在建筑、策劃、醫(yī)療、管理、人才等方面采用現(xiàn)代醫(yī)院的人

  性化管理理念,突出特點,發(fā)揮優(yōu)勢,以宜章為大本營,高起點、高標

  準要求,吸引郴州、湖南、廣東、港澳的病人,甚至全國的病人,醫(yī)院

  的前景是非常樂觀的。

  但是,新建設的醫(yī)院自然有其缺陷和不足之處,有許多的困難和不可

  以預見的因素。所以,我們要有清醒的認識,不可盲目的'一味追求表面

  的成功;醫(yī)院建設的投資是較長線的投資,一定要有長遠的打算和考慮,牢固基礎,創(chuàng)立品牌,優(yōu)質服務,才有可能取得最后的成功。

投資項目計劃書13

  一 項目概況

  項目名稱:

  啟動時間:

  準備注冊資本:

  項目進展:(說明自項目啟動以來至目前的進展情況)

  主要股東:(列表說明目前股東的名稱、出資額、出資形式、單位和聯(lián)系電話。)

  組織機構:(用圖來表示)

  主要業(yè)務:(準備經(jīng)營的主要業(yè)務。)

  盈利模式:(詳細說明本項目的商業(yè)盈利模式。)

  未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標:(行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌等。)

  二 管理層

  2.1 成立公司的董事會:(董事成員,姓名,職務,工作單位和聯(lián)系電話)

  2.2 高管層簡介:董事長、總經(jīng)理、主要技術負責人、主要營銷負責人、主要財務負責人(姓名,性別,年齡,學歷,專業(yè),職稱,畢業(yè)院校,聯(lián)系電話,主要經(jīng)歷和業(yè)績,主要說明在本行業(yè)內的管理經(jīng)驗和成功案例。)

  2.3激勵和約束機制:(公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。)

  三 研究與開發(fā)

  4.1 項目的技術可行性和成熟性分析

  4.1.2項目的技術創(chuàng)新性論述

  (1)基本原理及關鍵技術內容

 。2)技術創(chuàng)新點

  4.1.2項目成熟性和可靠性分析

  4.2項目的研發(fā)成果及主要技術競爭對手:(產(chǎn)品是否經(jīng)國際、國內各級行業(yè)權威部門和機構鑒定;國內外情況,項目在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內外競爭對手,項目為提高競爭力所采取的措施。)

  4.3 后續(xù)研發(fā)計劃:(請說明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平,項目的研發(fā)重點、正在或未來3年內擬研發(fā)的新產(chǎn)品。)

  4.4 研發(fā)投入:(截止到現(xiàn)在項目在技術開發(fā)方面的資金總投入,計劃再投入的多少開發(fā)資金,列表說明每年購置開發(fā)設備、員工費用以及與開發(fā)有關的其它費用。)

  4.5 技術資源和合作:(項目現(xiàn)有技術資源以及技術儲備情況,是否尋求技術開發(fā)依托和合作,如大專院校、科研院所等,若有請說明合作方式。)

  4.6 技術保密和激勵措施:(請說明項目采取那些技術保密措施,怎樣的激勵機制,以確保項目技術文件的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定性。)

  四 行業(yè)及市場

  5.1 行業(yè)狀況:(發(fā)展歷史及現(xiàn)狀,哪些變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大,進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策導向和限制等。)

  5.2 市場前景與預測:(全行業(yè)銷售發(fā)展預測并注明資料來源或依據(jù)。)

  5.3 目標市場:(請對產(chǎn)品/服務所面向的主要用戶種類進行詳細說明。)

  5.4 主要競爭對手:(說明行業(yè)內主要競爭對手的情況,主要描述在主要銷售市場中的競爭對手,他們所占市場份額,競爭優(yōu)勢和競爭劣勢)

  5.5 市場壁壘:(請說明市場銷售有無行業(yè)管制,公司產(chǎn)品進入市場的難度及對策)

  5.6 SWOT分析:(產(chǎn)品/服務與競爭者相比的優(yōu)勢與劣勢,面臨的機會與威脅)

  5.7 銷售預測:(預測公司未來3年的銷售收入和市場份額)

  五 營銷策略

  6.1 價格策略: (銷售成本的`構成, 銷售價格制訂依據(jù)和折扣政策)

  6.2 行銷策略:( 請說明在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、分銷商和售后服務方面的策略與實施辦法)

  6.3激勵機制:(說明建立一支素質良好的銷售隊伍的策略與辦法, 對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機制)

  六 產(chǎn)品生產(chǎn)

  7.1產(chǎn)品生產(chǎn)(產(chǎn)品的生產(chǎn)方式是自己生產(chǎn)還是委托加工,生產(chǎn)規(guī)模,生產(chǎn)場地,工藝流程,生產(chǎn)設備,質量管理,原材料采購及庫存管理等)

  7.2 生產(chǎn)人員配備及管理

  七 財務計劃

  9.1 股權中小企業(yè)融資數(shù)量和權益:(希望創(chuàng)業(yè)基金參股本項目的數(shù)量,其他資金來源和額度,以及各投資參與者在公司中所占權益)

  9.2 資金用途和使用計劃:(請列表說明中小企業(yè)融資后項目實施計劃,包括資金投入進度,效果和起止時間等。)

  9.3 投資回報:(說明中小企業(yè)融資后未來3 -5 年平均年投資回報率及有關依據(jù)。)

  9.4 財務預測:(請?zhí)峁┲行∑髽I(yè)融資后未來3 年項目預測的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表,并說明財務預測數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。)

  八 風險及對策

  11.1 主要風險:(請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的政策風險、研發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、對項目關鍵人員依賴的風險等。)

  11.2 風險對策:(以上風險如存在,請說明控制和防范對策。)

投資項目計劃書14

  一、可行性分析

  關于火鍋的起源,目前有兩種說法:一種說是在三國時期或隋煬帝時代,那時的"銅鼎",就是火鍋的前身;另一種說是火鍋始于東漢,出土文物中的"斗"就是指火鍋?梢娀疱佋谖覈延1900多年的歷史了。重慶火鍋早在左思的《三都賦》中有記錄?梢娖錃v史至少在1700年以上。

  1.火鍋的類別

  一般而言,火鍋基本上只有三大類別,第一種湯為淡味,以涮生片為主,沾料占重要角色,涮羊肉及廣式打邊爐最具代表,第二種是鍋內的料已熟,如砂鍋魚頭、羊肉爐等,爐火只是做為保溫作用,并用來燙青菜。第三種是鍋內的料全都熟透了,連青菜也無需再穿燙,爐火完全是用來保溫的,和大鍋菜無二樣,如佛跳墻、復興鍋等大鍋菜的方式。

  2.火鍋適合的人群

  火鍋不僅是美食,而且蘊含著飲食文化的內涵,為人們品嘗倍添雅趣。吃火鍋時,男女老少、親朋好友圍著熱氣騰騰的火鍋,把臂共話,舉箸大啖,溫情蕩漾,洋溢著熱烈融洽的氣氛,適合了大團圓這一中國傳統(tǒng)文化。

  3.火鍋的優(yōu)點

  火鍋的原料大多數(shù)采用新鮮的季節(jié)性蔬菜,所以價錢便宜,而且它的口味根據(jù)不同消費者的需要分為紅味、白味和鴛鴦鍋三種,適合少、中、老三個層面的消費者;火鍋因其辛辣的口感讓人欲罷不能,便宜的價格讓大眾消費者所接受,因其在享用時熱鬧的氛圍而大受歡迎,更因其營養(yǎng)豐富而得到快速的傳播。

  二、市場定位:

  目標市場:主體為大眾化又比較注重自身健康的人群。

  火鍋投資項目計劃

  "朱師傅骨頭煲"定位于中、高檔的`煲類消費市場。

  三、市場營銷策略

  1、產(chǎn)品開發(fā)策略:實行"抓一個中心,配兩個輔助,合各類特色"的產(chǎn)品開發(fā)策略。

  2、直營+加盟連鎖策略:具備一定的品牌拓展的能力后,朝直營+加盟連鎖方向發(fā)展。

  3、品牌營銷策略:做強勢品牌,努力使其發(fā)展成為國內和國際市場知名餐飲品。

  4、市場進入策略:采用多方位立體式的營銷策略,不斷推陳出新,吸引消費者。

  四、組織管理:

  公司初期的組織形式將采取扁平式職能部門化,實行總經(jīng)理負責制?偨(jīng)理下設人力資源部門、財務部門、營銷部門、加盟事業(yè)部門、物資采購部門。在開拓外部市場時,我們將以區(qū)域經(jīng)理負責制的方式,在周邊城市,長江三角洲等區(qū)域開設自己的分支機構。人力資源部財務部

  營銷部

  加盟事業(yè)部

  采購部

  五、部門職責

  1、總經(jīng)理

  主持公司的全面日常經(jīng)營管理工作,組織實施公司的重要決議;制定公司發(fā)展計劃、發(fā)展戰(zhàn)略和年度各項經(jīng)營指標等。

  副總經(jīng)理:

  參與輔助總經(jīng)理的日常決策,同時負責會議管理要領,會議審核,文件收發(fā)管理規(guī)定,員工建議改善方法,衛(wèi)生管理準則,員工著裝等規(guī)定的制定等方面。(這部分是較為煩瑣的內容,為了便于復制,要以流程的方式來體現(xiàn),并形成規(guī)范和標準)。

  直營店經(jīng)理:

  負責直營店的全面日常經(jīng)營管理工作,并與總公司建立良好的發(fā)展關系。

  2、人力資源部門

  人力資源部門分為人員日常管理工作(包括管理監(jiān)督員工守則的執(zhí)行、激效評估、薪酬管理等)、員工培訓(在職員工的技能培訓、新員工的崗位前培訓、員工企業(yè)文化培訓等)、員工的甄選、招聘(包括培養(yǎng)加盟外派培訓人員)。

  人力資源部門主管主要負責員工日常管理工作,包括對薪酬、績效等方面來進行規(guī)范;下設培訓部主任一名,主要負責建立培訓組織機構、組合培訓資料、設計培訓課程;組織員工培訓。另設負責招聘管理的主任一名,負責員工的甄選,招聘,選拔培養(yǎng)加盟外派培訓人員。

  3、營銷部門

  我們營銷部門的核心思想是打造品牌,為品牌推廣服務。本著"品牌推廣為主","營業(yè)推廣為輔"的工作原則,針對營業(yè)推廣的區(qū)域不定性和變化性,部門將以計劃營業(yè)推廣和臨時性推廣雙重保險進行推廣,以公關和廣告兩種方式雙重進行推廣。同時,幫助加盟商調研該市場,統(tǒng)一品牌形象,合理選址等。

  4、財務管理部門

  財務管理部門主要負責對企業(yè)資金運動和價值形態(tài)的管理,它通過價值形態(tài)的管理實現(xiàn)對企業(yè)實物的管理。財務管理貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié),其內容是企業(yè)資金籌集、運用、投資、分配等全盤的管理任務,從事駕馭企業(yè)內部各個單位的資金核實、分配、結算、考核的職責。

  5、加盟管理部門

  部門設立加盟部主管,主要負責加盟個人或企業(yè)的接待和開發(fā),加盟商的管理。信息硬件搭建、企業(yè)與政府、總部與店面、店面與店面的溝通等

  火鍋投資項目計劃

  下設的控制管理部門的核心就是監(jiān)督和引導,總部監(jiān)督各店面的經(jīng)營活動,引導他們向與連鎖店經(jīng)營發(fā)展理念和發(fā)展方向一致的方向上去

  下設省級分支管理機構,設立區(qū)域管理人員,通過分支管理機構對下級加盟企業(yè)形成物流調配、協(xié)助經(jīng)營、專項指導、參與企劃等主要行政資源分配。(地市設立獨家辦事處,全面保證加盟企業(yè)獨家壟斷當?shù)厥袌,并按預定目標派出職業(yè)經(jīng)理人協(xié)助開發(fā)所轄市場。)

  6、物資采購部門

  主要負責各個直營店物資的采購,加盟店部分特殊物資的供應。選擇、建立和培養(yǎng)各個地區(qū)的供應商,并建立供應商資料庫。

  六、戰(zhàn)略目標:

  打造中國特色火鍋第一品牌

  七、營銷中心

  主打品牌:骨頭煲、土雞煲、老鴨煲、魚頭豆腐煲、

  特色品味:地方特色品味、滋補養(yǎng)顏

  用餐環(huán)境:衛(wèi)生、溫馨、

  八、進入市場策略

  當?shù)赜杏绊懥罂s志宣傳

  路牌、燈箱廣告

  與當?shù)貜V播電臺合作專題的《美食---火鍋餐飲》節(jié)目

  網(wǎng)絡營銷宣傳推廣

  派送優(yōu)惠券

  九、預算分析

  1、由于企業(yè)經(jīng)營對象受季節(jié)性影響,每年公司一般存在7個月正常銷售,

  另外5個月大約能收支平衡。鑒于此,預算分析分兩部分進行:一部分為公司7個月預算,一部分為公司另外5個月預算。

  2、在采用市場差別定價條件下,本公司判斷在各市場的火鍋銷售收入會有一定差異,但就大范圍平均銷售收入而言將保持大體平衡,故統(tǒng)一預計為成立第一年單店單月為350000元,成立第二年比第一年大約增長10%,即銷售收入單店每月為385000元。從第二年起單店單月銷售收入不變。

  3、20xx年成立四年直銷店,20xx、20xx年在二級城市各新增2家骨頭堡直銷店,20xx、20xx年3家。如20xx年七個月銷售收入中:20xx年成立直銷店收入為385000*7*4即10780000元;20xx年成立直銷店收入為350000*7*2即4900000元。如此類推。

  4、另外按照收支平衡大約估算出5個月收入。

  十、總結

  作為一種歷史悠久的美食行業(yè),它的新品牌與原來的口味能否重新聯(lián)系起來以及市場投資者是否愿意投資是公司面臨的主要風險,但綜合上述財務指標分析,公司具有很好的營運能力和發(fā)展?jié)摿,預計在未來幾年內可以通過外借和擴大股東投資等融資方式,來實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用公司盈利能力強的特征,利潤的增加和未分配利潤的積累,又增加了公司的償債能力和營運能力,這種良性循環(huán)能夠促進公司擴大規(guī)模,搶占市場份額,獲得更大的利益。

投資項目計劃書15

  第一部分 執(zhí)行概要

  1.企業(yè)基本情況

  本公司是一家正在創(chuàng)建的專門從事個人形象設計的公司。隨著人們生活水平的不斷提高和改革開放的不斷推進,越來越多的人意識到提升個人形象著實有助于人際關系的改善和事業(yè)的成功。與目前已存在的面向名人和演員的形象設計公司不同,我們將市場定位于即將畢業(yè)的大學生和白領人士,以幫助他們實現(xiàn)職業(yè)形象的塑造。

  為此,我們擬將公司設在高校和商業(yè)住宅密集的文一路上,這里的年輕人更能接受現(xiàn)代個性化的服務,并能保證他們方便地到本公司來進行包裝。

  我們有著一群優(yōu)秀的色彩、服飾專業(yè)設計師,能根據(jù)顧客的`氣質風格、性格、喜好、經(jīng)濟承受力,為顧客提供一套形象設計方案,并根據(jù)顧客要求建立長期服務關系。我們更有一群富有熱情并致力于經(jīng)營這家公司的管理人員。xxx是一名出色的營銷專家,她將出任公司的營銷主管;xxx是一位財務方面的專家,她將出任本公司的財務主管。此外,我們還聘請了法律顧問。

  2.投資安排

  公司的創(chuàng)建需租用寫字樓200平方米,由于地處文一路,月租金為3萬元,連同裝修、設備費用共需投資50萬。幾位經(jīng)理人員共投資20萬,尚需融資30萬,外部投資者可獲得40%的股份,并且我們將采用二次融資的方法,在5年內償還這筆投資。

  我們預計公司第一年的收入可達22.8萬,投資回收期約為4年。

  第二部分 市場分析

 。保⻊招枨笳{查:通過對在校大學生和白領人士的抽樣調查,我們發(fā)現(xiàn)分別有35%和50%的人表示需要有專人為他們進行形象設計。

  杭州現(xiàn)有30多所高校,在校大學生約為30萬,估計在XX年將達到30萬以上,XX年省應屆大中專畢業(yè)生和研究生達到9.6萬人。隨著就業(yè)壓力的增大,給面試官留下一個好印象顯得十分重要,相信會有越來越多的大學生走進我們公司。而今,越來越多的白領脫下了職業(yè)裝,換上了個性十足的服飾,即所謂的“星期五便裝”,然而上班畢竟不同于逛街或居家,也不能任其發(fā)揮到無所顧忌。就辦公室的著裝來說,既要保證大方得體,既有時尚感,又不可過分張揚。這使我們的形象設計師又有了施展才能的機會。據(jù)估計,將有6萬左右的白領人士選擇專業(yè)設計師為他們進行設計。

  2.價格需求調查:

  大學生由于經(jīng)濟實力有限,與白領所能承受的價格相差較大。

  如上圖所示,大學生能承受的價位在1000元以下,主要集中在300元~500元,而白領階層則集中在1000元左右。我們將根據(jù)他們不同的消費能力,制訂出適合他們的不同的方案,在最大程度上滿足他們的要求。

  3.競爭調查:

  據(jù)我們的調查,在杭州,絕大多數(shù)的形象設計公司針對的是企業(yè)形象、產(chǎn)品形象,真正從事個人形象設計的只有幾家。

  形象設計工作室、愛情故事形象設計中心等定位于著名演員和高消費人群,收費高達幾千元,與我們并不存在直接的競爭。如愛情故事理容廣場地處武林路,營業(yè)面積1300平方。廣場設有三個樓層:一層為顧客接待區(qū)、發(fā)型師美發(fā)區(qū)和技師工作區(qū);二層設有寬敞的洗發(fā)區(qū),專業(yè)美容區(qū)以及地下的培訓區(qū)。專門針對時尚人群,主要業(yè)務為美容美發(fā)設計。而本公司則主要為顧客提供整體形象的設計方案,并根據(jù)不同顧客的要求,提供不同的服務,即“個性化服務”。包括色彩、服飾、儀態(tài)、形體等多方面的服務內容。

  而另外的形象設計室其實是美容美發(fā)店或是服裝店的附加業(yè)務,尚未形成規(guī)模,影響不大。因此,可以說,普通人的形象設計市場尚無人問津。