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出納如何管理好企業(yè)的備用金

時(shí)間:2022-07-04 06:33:43 管理 我要投稿
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出納如何管理好企業(yè)的備用金

  采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)備用金、收銀部門(mén)的找零備用金等都被稱為備用金,備用金是單位現(xiàn)金的特殊形式,其現(xiàn)金不由出納人員保管和收支,而由各部門(mén)人員在規(guī)定的額度內(nèi)按照規(guī)定的范圍使用,以便于靈活地開(kāi)展業(yè)務(wù),提高工作效率。出納人員應(yīng)當(dāng)了解本單位的備用金保管和使用情況,按照規(guī)定辦理預(yù)借和報(bào)銷手續(xù),保證備用金的安全與完整。

出納如何管理好企業(yè)的備用金

  1.備用金借支管理

  (1)由企業(yè)各部門(mén)填制“備用金借款單”,一方面財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)管理需要核定各零星開(kāi)支,另一方面則憑此單據(jù)支給現(xiàn)金。

  (2)各部門(mén)零星備用空一般不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額,若遇特殊情況,應(yīng)由管理部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (3)各部門(mén)借支零星備用金時(shí),應(yīng)將取得的正式發(fā)票定期送到備用金管理人員(出納人員)手中,沖轉(zhuǎn)借支款或補(bǔ)充備用全。

  2.備用金保管

  (1)備用金收支應(yīng)設(shè)置“備用金”賬戶,并編制“收、支日?qǐng)?bào)表”遞交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

  (2)備用金應(yīng)根據(jù)取得的發(fā)票定瑚編制備用金支出一覽表,及時(shí)反映備用金支出情況。

  (3)備用金賬戶應(yīng)做到逐月結(jié)清。

  (4)出納人員應(yīng)妥善保管與備用金相關(guān)的各種票據(jù)。

  3.備用金的預(yù)借

  (1)備用鑫管理一般有定額管理和非定額管理兩種方法。定額管理是根據(jù)各部門(mén)的實(shí)際需要和單位的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)能力核定并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的備用金定額;非定額管理是按每次業(yè)務(wù)所需備用金管理額預(yù)借并按報(bào)銷壘頓核銷的備用金。

  (2)財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)會(huì)同單位有關(guān)部門(mén)制定備用金的使用范圍,開(kāi)支權(quán)限,領(lǐng)款、報(bào)精手續(xù)及報(bào)銷期限,并在預(yù)借時(shí)向?qū)iT(mén)負(fù)責(zé)人予以書(shū)面說(shuō)明。

  (3)領(lǐng)用備用金時(shí),應(yīng)借記“其他應(yīng)收款-A部門(mén)(××個(gè)人)備用金”科目,貸記“庫(kù)存現(xiàn)金”科目。

  4.備用金的報(bào)銷

  (1)定額備用金的報(bào)銷。各部門(mén)在使用備用金后要到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷,報(bào)銷期限至少每月一次,報(bào)鋪時(shí)出納員接審核無(wú)誤的報(bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金給備用壘管理人,補(bǔ)足其原定額。只有等到期末終了、撤銷定額備用金或調(diào)換經(jīng)辦人時(shí)才全部交田備用金。

  (2)非定額備用金的報(bào)銷。非定額備用金一般系根據(jù)特定業(yè)務(wù)的需要而預(yù)借,因此并非長(zhǎng)期保留項(xiàng)目,而是在業(yè)務(wù)辦理完后憑有關(guān)票據(jù)到財(cái)務(wù)部門(mén)一班性報(bào)銷,多退少補(bǔ),一次結(jié)清,下次再用時(shí)則重新辦理手續(xù),管理上與差旅費(fèi)的預(yù)借和報(bào)銷十分類似。

  【例1】月末生產(chǎn)部門(mén)備用金保管員小劉報(bào)銷辦公用品支出300元。編制會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:制造費(fèi)用 300

  貸:庫(kù)存現(xiàn)金 300

  【例2】年度終了,收回生產(chǎn)部門(mén)備用金1 000元,待重新核定后再設(shè)立備用金。編制會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:庫(kù)存現(xiàn)金 1 000

  貸:其他應(yīng)收款——生產(chǎn)部門(mén)備用金 1 000

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